你好 對(duì)的 是這個(gè)么做的
請(qǐng)問老師,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí),不考慮遞延所得稅差異,就按常規(guī)科目結(jié)轉(zhuǎn)方法先出來利潤表,在企業(yè)所得稅匯算時(shí),再按稅法與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異納稅調(diào)增或調(diào)減是不是也可以? 如果直接做了遞延差異的賬務(wù)處理,那么所得稅報(bào)表基本與利潤表一致的對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),不用像匯算清繳一樣 調(diào)整稅會(huì)差異,直接根據(jù) 總賬 提供的報(bào)表,套用公式加減 進(jìn)行核算就可以了是吧?
想請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
老師,小規(guī)模公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)調(diào)增繳的稅記在了繳納當(dāng)期,現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),所得稅費(fèi)用和賬套報(bào)表上的有差額(差額就是匯算清繳時(shí)繳的金額),這個(gè)需要處理嗎?(申報(bào)表上也改不了?。?/p>
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的利潤表與做賬系統(tǒng)有差異(出了收入是一致的),其它的費(fèi)用都有差異,這個(gè)會(huì)不會(huì)是企業(yè)匯算清繳調(diào)增調(diào)減有影響,因?yàn)槟壳暗馁~是從代理那邊接回來的,交接回來的賬都檢查了沒問題,就是與申報(bào)系統(tǒng)的利潤報(bào)表有差異~
老師,事業(yè)單位二級(jí)部門自收自支的,收入這塊想問一下,比如是5月開的發(fā)票,實(shí)際收到錢是7月,會(huì)計(jì)做賬把發(fā)票放在7月實(shí)際收到錢的月份入賬,這種應(yīng)該怎么做?
企業(yè)處置閑置房產(chǎn),是否屬于印花稅應(yīng)稅項(xiàng)目?
你好老師,病假這塊怎么算工資,員工請(qǐng)病假10天這樣,要扣工資嗎
老師,外部人員給公司寫內(nèi)部宣傳稿,算勞務(wù)費(fèi)嗎?勞務(wù)費(fèi):800以下不交個(gè)稅但是必須個(gè)稅申報(bào)。500以上是不是必須開票?實(shí)際執(zhí)行比如1000元,800元的個(gè)人沒有去開票只是個(gè)稅申報(bào)有木有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人偶爾小金額開有點(diǎn)困難。實(shí)操怎么搞?
A公司有軟著,B公司為對(duì)外出口公司,A給B開票的話,B不能退稅嗎?
老師您好,我公司開展培訓(xùn),外來人參加培訓(xùn)獲得成績(jī)前3名有獎(jiǎng)金,請(qǐng)問我發(fā)放前3名獎(jiǎng)金是要代扣個(gè)稅對(duì)嗎?是屬于什么類的個(gè)稅及稅率多少?還有他們不方便提供身份證怎么申報(bào)
老師想問一下我們工廠有個(gè)報(bào)關(guān)的、還沒有開退稅發(fā)票、但是發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)價(jià)格出錯(cuò)了、修改報(bào)關(guān)單單價(jià)需要提供什么資料呢?
老師,農(nóng)業(yè)企業(yè)收到的種植補(bǔ)貼和保險(xiǎn)賠償如何入賬?
老師好,現(xiàn)在實(shí)繳實(shí)收資本印花稅是多少呢
老師請(qǐng)問一下老板自己有一個(gè)公司A,還擔(dān)任另一個(gè)公司B的股東,因?yàn)榭陀^原因老板的一個(gè)項(xiàng)目必須由B公司中標(biāo),老板和B公司老板只要是在B公司的項(xiàng)目收取2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目是A公司老板的,現(xiàn)在用A公司給B公司開具發(fā)票的話是不是也是可以的,因?yàn)闃I(yè)務(wù)真實(shí)