那你這個(gè)就只能作為下一個(gè)月的數(shù)據(jù)處理了,當(dāng)練這個(gè)負(fù)數(shù),你肯定是沒有生成的。
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師您好,開的負(fù)數(shù)發(fā)票顯示未報(bào)送怎么辦呀?今天是最后一天,網(wǎng)絡(luò)連接沒問題,手動(dòng)上傳也不行
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
想問一下 我今天作廢了昨天的發(fā)票 然后在電子稅務(wù)局驗(yàn)舊 驗(yàn)舊的時(shí)候作廢發(fā)票一欄沒顯示有作廢發(fā)票 我不懂然后也沒管就直接驗(yàn)舊這個(gè)月一號到今天的發(fā)票,都說作廢發(fā)票要上傳圖片啊,可我沒上傳作廢發(fā)票的圖片啊 怎么辦 我是剛剛上班 不明白這些 不知道問題大不大 有老師可以解答一下嘛
老師,我是今天剛找到的工作,是制造業(yè)企業(yè),之前沒有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在找的工作老板想讓我做兩個(gè)公司的賬,一個(gè)一般,一個(gè)小規(guī)模,這個(gè)公司之前的賬是找代賬公司做的,我上班之后需要交接過來, 第一個(gè)問題:是想問下在交接的過程中我需要注意什么,怎么做才能顯得自己專業(yè)。 第二個(gè)問題:這個(gè)公司是工會(huì)資助的,像社保這些是一定要交的嗎,如果不交會(huì)怎樣,交的話是選最高比例還是最低比例交 第三個(gè)問題:老板說開發(fā)票的時(shí)候有時(shí)候供應(yīng)商會(huì)多要發(fā)票,讓我控制數(shù)量,月底好少交稅,這個(gè)要怎么操作,是犯法行為嗎
2024年新公司,匯算清繳中沒有需要納稅調(diào)整項(xiàng)目,可以不填這個(gè)表不
老師,開發(fā)票,金額和單價(jià)已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問問對方公司是一般人,專票普票稅點(diǎn)都是13,如果對外開票購買方?jīng)]指定哪種票,那開專票還是普票合適
企業(yè)開辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請問,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報(bào)印花稅時(shí),自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請問我給客戶開票100萬,現(xiàn)在退回10萬貨款,可不可以在原來的發(fā)票部分沖紅
請教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
請問老師,那怎么辦啊?代理記賬應(yīng)該給我作廢忘記了,給我交了增值稅和所得稅,我還想退稅呢
你交的稅,你后面沖紅作廢的時(shí)候是可以退的呀。