是的,先計(jì)提折舊,然后清理卡片,最后盤虧

老師,我司賬上一直有個(gè)固定資產(chǎn)卡片,每月折舊,但是實(shí)際沒有這個(gè)設(shè)備了,現(xiàn)在想做盤虧,分錄該怎么做?
老師,固定資產(chǎn)做盤虧時(shí),是不是要先計(jì)提折舊,后清理卡片,再做盤虧分錄?
在財(cái)務(wù)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺(tái)原值10萬元已提折舊4萬元,經(jīng)批準(zhǔn)盤虧固定資產(chǎn),轉(zhuǎn)做營(yíng)業(yè)外支出處理并進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做會(huì)計(jì)分錄。
老師,金蝶錄入固定資產(chǎn)做賬時(shí)只寫分錄嗎?要不要新增固定資產(chǎn)卡片錄入,那累計(jì)折舊還是要按月計(jì)提錄入會(huì)計(jì)憑證是嗎?
盤虧設(shè)備一臺(tái),賬面原值10000,已計(jì)提折舊8000,尚未批準(zhǔn)。盤虧設(shè)備批準(zhǔn)后報(bào)銷,要求:作出固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請(qǐng)問,我這個(gè)月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上?,F(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫,數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!


老師,那我做盤虧分錄時(shí),待處理財(cái)產(chǎn)損溢的值,是不是就是我固定資產(chǎn)卡片中這個(gè)設(shè)備的期末凈額?
你好,同學(xué),是這樣的啊
好的謝謝老師
不用謝,麻煩給個(gè)好評(píng),謝謝