您好!如果是當期的費用可以計入當期損益的,年度匯算清繳之前開票回來都可以稅前扣除的。
老師你好,我想咨詢下,購進發(fā)票未收到,暫估入庫并結轉成本。那如果12月份還未收到發(fā)票,該怎么做?
老師你好,如果到年底還未收取發(fā)票,怎么辦?預付專利費用發(fā)票到12.31號還未收取,怎么入賬,做賬嗎?
老師,2020年底計提應付賬款時未取得發(fā)票會計分錄 借工程施工 貸應付賬款~甲公司 2021年收到對方的增值稅專用發(fā)票但是未付款會計分錄怎么做?
老師,你好,銷售費用,先收到發(fā)票后還未付款,怎么做分錄
給員工采購新年福利 還未收到發(fā)票。先是借預付賬款貸銀行存款。那如果收到發(fā)票了,我們該怎么做賬?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,具體分錄怎么做,什么叫計入當期損益
費用發(fā)票的開票日期是1月份嗎
是的,1月份
12月份分錄如下 借:預付賬款 ? 貸:銀行存款 1月發(fā)票回來 借:無形資產(chǎn) ? 貸:預付賬款
可以先暫估費用嗎?借管理費用 貸預付賬款
如果你知道具體開票金額可以這樣做 借:管理費用 ? 貸:銀行存款 等發(fā)票到了附到記賬憑證后面就可以了
要加上進項稅嗎
請問你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
我們是一般人。別人給我們開票
他們給你們開專票分錄是這樣 借:管理費用 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? 貸:銀行存款
老師,我們沒收到票呢,12月可以這樣做賬嗎?
可以的,匯算清繳前開回發(fā)票是可以稅前扣除的。