同學(xué)您好!反過(guò)賬到十一月份修改,折舊憑證先刪掉
你好老師,上個(gè)月在做固定資產(chǎn)卡片是錄錯(cuò)了對(duì)方折舊科目,這個(gè)月修改了,但是計(jì)提折舊的時(shí)候折舊分配表還是之前的科目,這種情況怎么辦呢
十一月份入的固定資產(chǎn),但是累計(jì)折舊科目做錯(cuò)了應(yīng)該怎么修改
我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對(duì)不上呢
老師,我之前五月份做了一筆固定資產(chǎn)清理,但是我的累計(jì)折舊錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候少了折舊了那筆數(shù)我現(xiàn)在該怎么改
老師,我賬套的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后,我發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了,查找到原因是當(dāng)初錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,累計(jì)折舊科目選擇錯(cuò)誤了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片不能修改哦。
老師,我們是建筑公司,去年有個(gè)工人受傷了,但是公司當(dāng)時(shí)沒(méi)買保險(xiǎn),工傷受傷住院實(shí)際支出有個(gè)3萬(wàn),但是雙方約定總共給他10萬(wàn)了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
購(gòu)入安全標(biāo)識(shí)牌10張,發(fā)票收到,項(xiàng)目名稱*印刷品*標(biāo)識(shí)牌10張 稅率13%,*設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*收件服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,這樣開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們處置了固定資產(chǎn)損失了60000要入資產(chǎn)處置損益,賬套里沒(méi)有這個(gè)科目該怎么辦?
產(chǎn)品的采購(gòu)發(fā)票幾年內(nèi)補(bǔ)上有效
計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)人部分繳納的大病醫(yī)療十幾元可以扣除嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,老板賣了公司賬上的兩個(gè)汽車,我是在電子稅局全量發(fā)票查詢里看到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,一張10萬(wàn)賣給個(gè)人的,1張1萬(wàn)賣給一家公司的,我這邊要做些什么,以前買的時(shí)候是抵扣了進(jìn)項(xiàng)的,我要不要開(kāi)票出去,還是說(shuō)下月報(bào)增值稅時(shí)在附表一未開(kāi)具發(fā)票那欄填寫,按二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額填寫嗎,實(shí)際不止這個(gè)金額,我聽(tīng)老板說(shuō)越野車賣的30萬(wàn)
老師,作業(yè)成本法在實(shí)際工作中是怎么進(jìn)行的?
老師你好,我就想問(wèn)一下,現(xiàn)在就是說(shuō)嗯強(qiáng)制讓企業(yè)上社保,嗯,像我們這種嗯公司的員工就是自己人就是自己的股東,這種情況下肯定自己不會(huì)舉報(bào)自己,一般情況下有必要替換成退休人員嗎?不上保險(xiǎn)的話,就是說(shuō)稅務(wù)局會(huì)查,公司會(huì)強(qiáng)制讓上社保嗎?
價(jià)稅合計(jì)是24500 稅額怎么算來(lái),還有收入金額
公司開(kāi)的機(jī)械租賃的出去,油票和維修費(fèi)都可以算成本嗎
十一月份還沒(méi)有提折舊,是固定資產(chǎn)的那張憑證嗎
那就在固定資產(chǎn)模塊-憑證管理中先刪除生成的那張憑證,然后再去修改卡片