同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
我們公司之前找代賬公司做的賬,他們把應(yīng)付賬款做高了21萬,但實際并沒有這筆費用的支出,是他們暫估的,而且現(xiàn)金也做大了十多萬,根本沒這么多錢,怎么調(diào)賬呢?
甲公司借給我們公司十萬元錢,我已經(jīng)做了其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在甲公司讓我們公司開十萬塊錢的發(fā)票,給他們。但是用這個借我公司的十萬來抵賬。交易也是真實的。我現(xiàn)在怎么做賬。用什么做附件呢?
你好老師,我們是旅游公司,現(xiàn)在在訂酒店,酒店是打10萬抵11萬,這個要怎么做賬,他們給我們開票只開十萬的
您好請問我們公司有一塊電表是我們公司的名字,但是別的在我們這租房的公司交電費,然后我們再交給他們一部分,他們?nèi)ス╇娋郑覀兘唤o他們的怎么走賬呢?比如他們交完費發(fā)票是十萬,我們的實際費用只有兩萬,我怎么走賬
甲公司給我們公司轉(zhuǎn)了十萬,由我們公司付給乙公司,乙公司交付的機器設(shè)備是甲在用,與我們公司無關(guān),這個我怎么做?乙公司要給我們公司開票,我收到十萬需不需要給甲開發(fā)票?
老師,一般納稅人選擇企業(yè)會計準(zhǔn)則怎么選,是小企業(yè)還是企業(yè)呀
老師,我們公司銀行賬戶被凍結(jié)了,老板用現(xiàn)金發(fā)工資?,F(xiàn)在老板說社保的話,他只把公司應(yīng)該付得部分給了,個人部分員工自己出,然后一起交給代理社保部門。這個分錄怎么做呢?
勞務(wù)公司之前是先付款后開票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 但是現(xiàn)在他先開發(fā)票我這邊后打款應(yīng)該怎么辦?還按之前的記法嗎
股東控股公司之間可以互相開發(fā)票嘛
老師,我們公司是小規(guī)模,清運服務(wù),能開6%的專票嗎
老師,這個題答案部分的第3點理由如下的1到5條不理解
老師,假如公司是六月開始有業(yè)務(wù)的,但是三月銀行就有銀行流水支出,那么從六月開始建帳本可以嗎?
老師您好,我想問一下固定資產(chǎn),叉車購入價32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個月649元,到時候這個殘值1640元一直掛在資產(chǎn)負債表上??
老師,我們現(xiàn)在有個問題。有個員工。目前工資發(fā)到要3月。他五月底離職。我現(xiàn)在申報個稅到三月。后面離職了我肯定要做離職。那我做離職了。后面兩個月工資發(fā)了怎么報了?
您好老師,我們是老公司,注冊資金是認繳制,現(xiàn)在填寫工商年報,實繳出資時間是按照公司法規(guī)定的時間填寫,還是說按照以前章程的時間填寫呢
需要什么依據(jù)不,自己寫個情況說明書?
同學(xué),你好 業(yè)務(wù)員寫工作聯(lián)系單,領(lǐng)導(dǎo)簽字