同學(xué)你好 甲公司給你錢了那你就要給他們開發(fā)票 相當(dāng)于你們購(gòu)進(jìn)的然后賣給甲公司
老師,甲公司委托乙公司在2019年簽訂建筑工程合同.乙公可分包給我公司施工,2019年甲公司已給乙公司付款,乙公司也給甲公司開了發(fā)票,今年即現(xiàn)在我公司要給乙公司開發(fā)票結(jié)賬,但是乙公司說(shuō)他們已給甲公司開過票了,說(shuō)我們開票晚了,乙公司的說(shuō)法對(duì)嗎
我們給甲公司付款開的轉(zhuǎn)賬支票,甲公司背書給了乙公司,現(xiàn)在我們這公司流水支出顯示錢走到了乙公司。這個(gè)怎么做賬。
甲公司給我們公司轉(zhuǎn)了十萬(wàn),由我們公司付給乙公司,乙公司交付的機(jī)器設(shè)備是甲在用,與我們公司無(wú)關(guān),這個(gè)我怎么做?乙公司要給我們公司開票,我收到十萬(wàn)需不需要給甲開發(fā)票?
我司收到甲公司給我司轉(zhuǎn)款10萬(wàn),我司轉(zhuǎn)出給乙司,是甲需要的機(jī)器設(shè)備,走我司過一下賬,我司未給甲開票,乙未給我司開票。會(huì)計(jì)分錄①借銀存 貸其他應(yīng)付款②借其他應(yīng)付款 貸銀存,可以不呢?后續(xù)乙會(huì)給我司開票
我們公司賣設(shè)備給乙公司,乙公司委托丙公司支付設(shè)備款給我們,我們公司收到款后給乙公司開票。請(qǐng)問這樣的操作是不是需要乙公司提供委托丙公司付款的證明給我們公司才行?
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
新注冊(cè)企業(yè),如果不開通稅務(wù)登記有什么影響
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開票有稅點(diǎn)的,開專票和開普票有什么區(qū)別嗎,就銷項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來(lái)是2.5啊,為什么是22.5?D從來(lái)沒見過
你好,請(qǐng)問企業(yè)原來(lái)A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無(wú)實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)在每股收益無(wú)差別點(diǎn)增長(zhǎng)10%,計(jì)算采用乙方案時(shí)D公司每股收益的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
我們老板說(shuō)我們不給甲開發(fā)票,做應(yīng)付賬款
同學(xué)你好 你們要做未開票收入嗎
我沒有做
進(jìn)來(lái)就出去了,我也曉得咋辦,這還是去年12月的款
你收到錢了 發(fā)票也開給你們了 如果你們不開發(fā)票給甲公司那就讓乙公司開給甲公司 不開給你們
去年12月乙開普票給我們了,喊乙作廢,乙還沒有作廢,老板還想再過段時(shí)間我們升為一般納稅人,乙再給我們開專票
我們收到甲的錢就要入賬,做無(wú)票收入?去年12月收的錢,現(xiàn)在我需要去改去年12月申報(bào)表?或者是把收入做在今年一季度?
那就讓他們趕緊紅沖了哦
嗯,那十萬(wàn)的收入我怎么做?
這個(gè)先做其他應(yīng)付款
嗯嗯,后續(xù)收到專票后怎么做
借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款
我銀行是收到了款也轉(zhuǎn)出去款了
我知道 所以做 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款
好的老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝