您好 請問是員工全額承擔嗎
老師有個員工休產(chǎn)假,我們幫她交保險,每個月她打錢給我們,現(xiàn)在我收到她的錢,怎么做會計分錄呢?
老師,有個同事休產(chǎn)假,沒有工資,但我們得給她交社保公積金,怎么做會計分錄
老師你好,單位有個員工休產(chǎn)假,她的工資現(xiàn)在是社保給她發(fā),然后我們這邊就不給她工資了,但是還是給她代扣代繳社保醫(yī)保什么的,工資單上最后就是負的交保險的數(shù),這種情況我怎么給她報個稅
老師,不是我們公司員工在我們公司掛靠社保,每月給她開工資,然后她再把工資還扣掉的社保再打回我們賬戶,打回的錢該怎么記賬呢
休產(chǎn)假員工,個人社保個人承擔,從去年11月份計提工資按她那個社保數(shù)計提的,按理說她沒有工資,計提錯了,1月份收到她轉(zhuǎn)的代繳社保錢,該怎么做分錄,
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
是的?上面?zhèn)€圖片是我交錢的分錄
收款的時候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
但我交費的時候沒有走其它應(yīng)收款
用的其他應(yīng)付款科目么?
是的,這個字少了怎么發(fā)不出去 】
那您換個會計科目就好了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
這樣嗎,但是我每個月做工資時都有計提?我在做這個分錄就重復(fù)了
員工全額承擔部分 不應(yīng)該計提計入費用? 您計提了就要把多計提的紅沖
計提的時候是這么做的
社保費要單獨計提啊 不包含在工資里面
老師我們支付5萬的費用,但對方給我們開了5.5萬的專票,我怎么做帳呢?
按照實際支付的5萬金額入賬就好了
但是他是專票,每月都要勾選的。勾選的金額又是5.5萬
那您按發(fā)票入賬 不需要支付的 計入營業(yè)外收入科目