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老師,不是我們公司員工在我們公司掛靠社保,每月給她開工資,然后她再把工資還扣掉的社保再打回我們賬戶,打回的錢該怎么記賬呢

2023-01-06 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-06 14:25

同學(xué),你好 營業(yè)外收入

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快賬用戶9724 追問 2023-01-06 14:26

我以現(xiàn)金的形式收回來就行吧

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快賬用戶9724 追問 2023-01-06 14:26

具體是啥營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:28

同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入

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同學(xué),你好 營業(yè)外收入
2023-01-06
同學(xué),你好 個稅需要0申報(bào)才合規(guī)
2024-04-24
你好 是的 當(dāng)自己員工來處理 計(jì)提工資 發(fā)放工資處理的
2020-08-24
你好,你們先交社保的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 收到錢的時候做相反的會計(jì)分錄。
2024-05-29
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款支付出去,做相反的。如果已經(jīng)發(fā)了工資,低于工資不需要再給他發(fā)下去 借其他應(yīng)付款 貸,應(yīng)付職工薪酬工資。 借,應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
2024-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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