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老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)專票不想抵扣銷項(xiàng),但是想入成本應(yīng)該怎么做?

2020-12-31 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-31 07:51

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 別勾選

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快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-12-31 07:59

老師,完整過(guò)程從購(gòu)料開(kāi)始到下次在抵扣,您幫我做個(gè)完整的分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-31 08:01

你好 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 借生產(chǎn)成本貸原材料 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

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快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-12-31 09:02

老師,要是12月份的成本發(fā)票已開(kāi)了沒(méi)收到,可以到明年1月份入賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-31 09:07

你好 可以做的 可以的

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快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-12-31 09:23

老師,我公司去年10月份買(mǎi)了2臺(tái)挖掘機(jī),付了首付后期一直在分期付款,發(fā)票今年12月份才給開(kāi)出來(lái),之前一直未入固定資產(chǎn)也沒(méi)有計(jì)提折舊,可以從收到發(fā)票的這個(gè)月開(kāi)始計(jì)提折舊嗎?還有一臺(tái)是付了一半錢(qián)了也是12月給開(kāi)了一半錢(qián)的發(fā)票,我這個(gè)又該怎么入賬怎么計(jì)提折舊?前期都沒(méi)有入固定資產(chǎn)也沒(méi)有計(jì)提折舊。在所得稅報(bào)表里我沒(méi)有填過(guò)固定資產(chǎn)那個(gè)表,需要補(bǔ)填嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 09:39

你好 可以的 安全額做固定資產(chǎn) 你要一次抵扣的話需要填寫(xiě)

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快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-12-31 09:40

如果不一次抵扣還用填嗎老師?

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快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-12-31 09:41

正常折舊

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齊紅老師 解答 2020-12-31 09:43

不用 不管了就可以的

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快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-12-31 15:45

如果一次性扣除的話后期還得再轉(zhuǎn)回來(lái)是吧老師?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 15:50

你好不需要轉(zhuǎn)回來(lái),以后每年都需要調(diào)整。

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快賬用戶3257 追問(wèn) 2020-12-31 16:00

只調(diào)表不調(diào)賬是嗎老師? 、

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齊紅老師 解答 2020-12-31 16:18

你好 是的 是的 是的

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 別勾選
2020-12-31
你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 后面你們抵扣了 借:增值稅 貸:應(yīng)付賬款
2022-12-09
您好,按照通常放在先放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);規(guī)范做法是本期收到本期就要勾選,沒(méi)有銷項(xiàng),就是留抵稅額可以申請(qǐng)退稅或者下期繼續(xù)抵扣。
2022-05-14
把進(jìn)項(xiàng)的科目計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023-01-08
你好,這個(gè)不行的呢,要不就入賬才能抵扣,不能不入賬抵扣的
2021-10-25
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