借:委托加工物資 6000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2019年12月21日,委托江東加工廠加工配件,材料上月已發(fā)出,本月支付加工費(fèi)5 000元,取得增值稅專用發(fā)票。另支付往返運(yùn)費(fèi),取得的物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上列示運(yùn)費(fèi)1 000元,用支票支付。 企業(yè)為一般納稅人,寫會計(jì)分錄
某工廠委托東方木器廠加工產(chǎn)品包裝用木箱,發(fā)出材料16000元,支付加工費(fèi)3600元和增值稅額468元。支付給承運(yùn)部門的往返運(yùn)費(fèi)400元(含稅)。假設(shè)均取得專用發(fā)票并已認(rèn)證。請根據(jù)上述業(yè)務(wù)寫出會計(jì)分錄。提示:按發(fā)出材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付運(yùn)雜費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)加工材料成本步驟填寫。分錄是借:生產(chǎn)成本16000貸:原材料16000,借:委托加工物資3600,應(yīng)交稅費(fèi)468,貸:銀行存款4068
委托一縣城日化廠乙(一般納稅人)加工高檔化妝品,甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得了小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運(yùn)至受托方處;支付不含稅加工費(fèi)和輔料費(fèi)用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。本月加工產(chǎn)品已全部收回。請問組價(jià)時(shí)加不加上支付的運(yùn)費(fèi)
1. 某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發(fā) 票,注明支付價(jià)款850萬元、增值稅額110.5萬 元,材料、燃料已驗(yàn)收入庫; (2)外購動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票,注明 支付價(jià)款150萬元、增值稅額19.5萬元,其中 20%用于企業(yè)基建工程; (3)以外購原材料80萬元委托某公司加工 貨物,支付加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明 價(jià)款30萬元、增值稅額3.9萬元,支付加工貨 物的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用10萬元并取得運(yùn)輸公司開 具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元 支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬元并取得運(yùn)輸公司 開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。 要求:采用“免、抵、退”法計(jì)算企業(yè)2019 年10月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
A企業(yè)(一般納稅人)材料采用計(jì)劃成本核算,2021年1月初發(fā)出材料1噸,位加工成某種鍛件100件,委托材料實(shí)際成本4000元(計(jì)劃成本3800元),支付加工費(fèi)2000元,取得加工費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明進(jìn)項(xiàng)稅額260元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額200元,取得運(yùn)輸行業(yè)普通發(fā)票。加工完入庫(委托加工材料的計(jì)劃成本6000元)。A企業(yè)已對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行用途確認(rèn)。則A企業(yè)的會計(jì)處理為:
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師
進(jìn)項(xiàng)稅怎么算?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算=5000*13%%2B1000*9%
2019年12月25日,銷售使用過兩年的進(jìn)口摩托車2輛,每輛售價(jià)5 100元。老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是怎么計(jì)算的
求的是銷項(xiàng)稅,打錯(cuò)了,哈哈
這是另外一個(gè)計(jì)算問題了,一題一問,請重新提問。新問題,若接著在原來問題提問,對老師來說,按一個(gè)問題統(tǒng)計(jì)結(jié)算。