您好!計提多少要根據(jù)銷項和進項來的。我把計提分錄發(fā)給你哈 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
老師前期會計未交增值稅少計提1分錢,怎么調(diào)整
老師好,增值稅計提少,繳稅多,怎么調(diào)整
老師,增值稅少計提怎么調(diào)整
老師你好請問前期多計提了應(yīng)交增值稅,稅務(wù)按照實際繳納的做賬,多計提的應(yīng)交增值稅如何調(diào)整
老師您好,增值稅有0.01的差額,賬上計提多,實際繳納少,怎么調(diào)整
,老師,我們公司ERP系統(tǒng)沒有做結(jié)賬,進銷存匯總就沒有運算,請問是這么表達嗎?請幫忙梳理下。因為沒做結(jié)賬系統(tǒng)進銷存有數(shù)量但是但是金額顯示是0的,要核算成本要用系統(tǒng)進銷存,所以我要系統(tǒng)工程師把前面的給全部結(jié)賬了,我才能用ERP
請問企業(yè)年報資產(chǎn)狀況信息的所有信息是填寫去年12月份的數(shù)據(jù) 還是平均數(shù)呢?
請問再電子稅務(wù)哪里可以查詢申報的財務(wù)報表呢?
老師長投發(fā)行股票的發(fā)行費,傭金,或者手續(xù)費,公允服務(wù)費都是沖資本公積么
先進制造業(yè)加計抵減都有哪些疑點
25年中級會計經(jīng)濟法是沒有信托法嗎
老師,新接的單位內(nèi)部帳,以前沒帳,核對完數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)比負債小,錄期初時需要調(diào)平,應(yīng)該走什么科目
老師?請問一下我們公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口免稅申報,申報時的進項轉(zhuǎn)出額怎么算。謝謝老師
為什么用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的消費稅計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,用于直接銷售的或用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品的委托加工環(huán)節(jié)消費稅計入委托加工物資
老師,生產(chǎn)化肥企業(yè)反應(yīng)罐地基加固購買的水泥入什么科目
我是說計提比實繳少6分錢,因為四舍五入的關(guān)系
你可以補計提6分錢把賬調(diào)平
老師好對于事業(yè)單位來說,附加稅年末怎結(jié)轉(zhuǎn)
計提時已經(jīng)進到經(jīng)營費用中
事業(yè)單位的麻煩你重新提交一下新問題,擅長這方面的老師會給你解答謝謝!
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哈!