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老師,這是財(cái)務(wù)軟件里8月底的科目余額表。怎么和8月的增值稅申報(bào)表里的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)?

老師,這是財(cái)務(wù)軟件里8月底的科目余額表。怎么和8月的增值稅申報(bào)表里的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)?
老師,這是財(cái)務(wù)軟件里8月底的科目余額表。怎么和8月的增值稅申報(bào)表里的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)?
2020-12-30 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-30 11:51

同學(xué)你好 余額表對(duì)應(yīng)不起來(lái),就是看財(cái)務(wù)報(bào)表

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 11:54

財(cái)務(wù)軟件里的余額表是不是還和增值稅里的對(duì)應(yīng)上?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 11:56

對(duì)的,這個(gè)是需要一致的

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 11:57

那我這個(gè)怎么調(diào)成一致的,我剛接手的一家公司,

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 11:57

銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是都該清零?

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 11:58

申報(bào)表里的留底稅額是不是財(cái)務(wù)軟件里的:待抵扣稅額,應(yīng)該一樣?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 12:01

銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是結(jié)轉(zhuǎn)的,正好抵完就是零

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 12:11

銷項(xiàng)稅額月底結(jié)轉(zhuǎn)了,不都是零嗎?要轉(zhuǎn)未交增值稅對(duì)不對(duì)?

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 12:11

什么情況下還會(huì)有余額?

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 12:12

進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額有多的,轉(zhuǎn)那個(gè)科目去?還是就掛在進(jìn)項(xiàng)稅額上?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 12:23

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)或者銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 12:28

直接掛在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額原科目上?不用轉(zhuǎn)其他科目?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,未交增值稅等?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 12:31

1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。

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快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-12-30 12:39

老師太棒啦!有關(guān)增值稅的其他科目前說(shuō)明使用分錄還有嗎,我好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-30 12:45

就是這些,你保存一下

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同學(xué)你好 余額表對(duì)應(yīng)不起來(lái),就是看財(cái)務(wù)報(bào)表
2020-12-30
同學(xué),你好,應(yīng)交增值稅,這是一級(jí)科目,他的余額 是下面子科目的借方金額減去貸方金額,借方金額大于貸方金額,所以是負(fù)數(shù)
2023-12-08
你好 我財(cái)務(wù)軟件里的“應(yīng)交稅費(fèi)”科目里的余額,你這里的應(yīng)交稅費(fèi)僅僅是增值稅,還是包括其他稅款呢?
2020-08-25
您好 增值稅主表 附表一 附表二 附表三 附表四 減免稅明細(xì)表 都是報(bào)增值稅的 跟應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 減免稅額核對(duì)
2020-09-20
你好,同學(xué),是的,你填的沒(méi)問(wèn)題
2020-11-30
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