你好 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 二級科目余額是平的就可以了

如果年底進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的,是不是銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅里面)
老師,用友T3做賬,年底需要把應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交增值稅賬戶的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,每個月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
想把上一年度的進(jìn)銷余額轉(zhuǎn)平本年余額看著是當(dāng)月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個后2步不就重復(fù)了嗎1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都填進(jìn)去
老師,年末需要把應(yīng)交稅費(fèi)-二級科目中(進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這些二級科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個稅的時候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊


不結(jié)賬的話,現(xiàn)在剛才提到的這三個賬戶都有余額,這咋解決
合計(jì)是平的就可以??
老師,不是每個月都交增值稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額就出現(xiàn)了余額
老師,請問公司使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,如果每月交增值稅,應(yīng)該是咋計(jì)提呢
老師,我理解的意思是剛才提到的三個賬戶,每月該做賬做賬,不用互相結(jié)轉(zhuǎn)余額,用銷項(xiàng)稅額的累計(jì)合計(jì)數(shù)減去進(jìn)項(xiàng)稅額的累計(jì)合計(jì)數(shù)等于應(yīng)交增值稅的合計(jì)數(shù)(沒有留底的情況下),這些累計(jì)數(shù)就在賬上放著
這個老師的脾氣咋這么大
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入? 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款? 按照上面的順序做賬?不需要結(jié)轉(zhuǎn)??
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也要這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是的?增值稅核算都是一樣的?
明白了,謝謝老師
老師,請教一下公司購買的手機(jī)可以下賬嗎
開來的是普票,戶頭是公司名稱
可以計(jì)入管理費(fèi)用里面?
謝謝老師