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老師,用友T3做賬,年底需要把應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交增值稅賬戶的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2020-12-30 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-30 10:19

你好 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 二級科目余額是平的就可以了

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 10:21

不結(jié)賬的話,現(xiàn)在剛才提到的這三個賬戶都有余額,這咋解決

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齊紅老師 解答 2020-12-30 10:22

合計(jì)是平的就可以??

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 10:26

老師,不是每個月都交增值稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額就出現(xiàn)了余額

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 10:29

老師,請問公司使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,如果每月交增值稅,應(yīng)該是咋計(jì)提呢

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 10:49

老師,我理解的意思是剛才提到的三個賬戶,每月該做賬做賬,不用互相結(jié)轉(zhuǎn)余額,用銷項(xiàng)稅額的累計(jì)合計(jì)數(shù)減去進(jìn)項(xiàng)稅額的累計(jì)合計(jì)數(shù)等于應(yīng)交增值稅的合計(jì)數(shù)(沒有留底的情況下),這些累計(jì)數(shù)就在賬上放著

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 14:13

這個老師的脾氣咋這么大

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齊紅老師 解答 2020-12-30 14:47

增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入? 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款? 按照上面的順序做賬?不需要結(jié)轉(zhuǎn)??

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 14:52

老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也要這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-30 14:56

是的?增值稅核算都是一樣的?

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 14:56

明白了,謝謝老師

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 14:57

老師,請教一下公司購買的手機(jī)可以下賬嗎

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 14:58

開來的是普票,戶頭是公司名稱

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齊紅老師 解答 2020-12-30 17:50

可以計(jì)入管理費(fèi)用里面?

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快賬用戶5073 追問 2020-12-30 20:42

謝謝老師

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你好 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 二級科目余額是平的就可以了
2020-12-30
不是的,這個已交增值稅,是說你在這一個月當(dāng)中應(yīng)該交的增值稅提前交了這一部分。
2020-12-29
對的,同學(xué),你的理解是正確的
2024-01-11
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-04
你好,一定要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-05
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