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公司掛了老板的其他應(yīng)收,其他應(yīng)付往來,這兩個怎么抵消?分錄怎么做?

2020-12-29 22:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 22:19

您好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

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您好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2020-12-29
借:其他應(yīng)付款,貸,其他應(yīng)收款
2022-04-19
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
2023-04-11
您好,學(xué)員。在合并層面要抵消所有的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的,因為你們母子公司已經(jīng)單獨往來掛賬核算了,合并報表抵消只要抵消雙方往來款就行 借:其他應(yīng)付款-電費(子公司) 貸:其他應(yīng)收款-電費(母公司) 借:營業(yè)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:管理費用
2022-11-03
你好同學(xué)按法律規(guī)定是三年后轉(zhuǎn)營業(yè)外收支
2020-12-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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