關(guān)鍵是需要有依據(jù)做這個調(diào)整分錄 借其他應付款-a公司 貸其他應付款老板
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費用借管理費用貸其他應收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費用,借管理費用,是貸其他應收款還是其他應付?
可以直接這樣做嗎?借:其他應付款貸:其他應付款-A公司
老師 A公司給B公司轉(zhuǎn)賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應付- A 采購支付時:借:其他應付-A貸:銀行存款
A\\B兩家公司都是一個財務(wù),有一筆應該A公司付款,結(jié)果做成了B公司付款,那是不是應該這樣做分錄 A公司: 借:其他應付款 貸:銀行存款 B公司: 借:其他應收款 貸:???
老師 請問 借 銀行存款26 貸 其他應付款 -a公司26 借 其他應付款-c公司26 貸 銀行存款26 這個 c公司掛錯了,怎么改成a公司?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
借其他應收款-老板 貸銀行存款 借現(xiàn)金存款 貸其他應收款-老板 借其他應付款-a公司 貸庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
不管你怎么做,都得有相關(guān)原始依據(jù)作為支持才行。做賬是很簡單的事
這個需要哪些依據(jù)才行
你現(xiàn)金支付的,需要對方的收據(jù)呀。調(diào)的第1筆分錄需要老板提供支付記錄
就是回單和收到現(xiàn)金的收據(jù)嗎
是的,就是那樣子的