你好,之前做了財務(wù)費用,現(xiàn)在拿的發(fā)票貼到當時記的財務(wù)費用后面就好了
老師 請教一個問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應收款 貸 銀行存款 付款給她的時候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
老師,我看4s店的真帳實操兩個老師講的不一樣,我想問一下,因為熊老師說的是那個銀行刷卡,借的是其他貨幣資金,而那個肖老師說的銀行刷卡借的是應收賬款,還有就是他們一個不是實時到賬的,一個是實時到賬的,還有他們這個關(guān)于這個刷卡的費用啊,熊老師說的這個他是那個借的是貨幣資金。銀行到賬的時候還有一個財務(wù)費用,他是單筆的費用,但是這個肖老師說的是就是月底的時候那個財務(wù)費用,我想問一下這個他是因為銀行的問題還是什么?是不是有的銀行他就是就比如說單筆就把財務(wù)費用扣掉了,有的銀行是到月底一把扣的。
老師,我是個疑問,就是之前我們做賬的時候,收錢刷卡的,做分錄是借銀行存款,財務(wù)費用,貸其他貨幣資金,現(xiàn)在POS刷卡把發(fā)票拿給我們了,但怎么做分錄呢?
老師您好,我現(xiàn)在在做一筆信用卡賬單的記賬業(yè)務(wù)。應還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時候,該筆業(yè)務(wù)如何做憑證??還款的時候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財務(wù)的個人信用卡,主要用于公司采購支付。因為采購員用信用卡是和他的采購備用金混用的。所以做賬的時候,每筆刷卡的費用,我們都記做是采購員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等。 我現(xiàn)在就是對于信用卡的分期業(yè)務(wù)做憑證不會做?請指導。
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當時應該是記:借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應付款,沒做財務(wù)費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應付款 5411.16這筆分錄對?我應該怎么調(diào)整
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
1-11月做分錄是每個月做的,但對方開的發(fā)票是1-11月整個的,而且也是開的專票
那就做筆分錄,沖紅1-11月的財務(wù)費用,然后重新做一筆財務(wù)費用,把進項稅金入賬
那怎么做這個分錄呢?
沖紅之前財務(wù)費用 借:財務(wù)費用? ?(紅字負數(shù)) 貸:其他貨幣資金,(紅字負數(shù)) 借:財務(wù)費用? ? 借:應交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金 你的提問老師已回答完畢