同學(xué),你好,這個(gè)可以就放著不用管他,也可以轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方。

老師好,我是新建企業(yè),也發(fā)生了一些進(jìn)項(xiàng)稅的,這月就是年終了,請問這些進(jìn)項(xiàng)稅額,做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證最終是進(jìn)哪個(gè)科目呢,未交增值稅還是轉(zhuǎn)出未繳增值稅的?
老師好,請問我們這個(gè)單位是新建單位,現(xiàn)在還沒生產(chǎn),所有的進(jìn)項(xiàng)稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
老師,請問不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉(zhuǎn)出1000多進(jìn)項(xiàng),月底就要把這1000多轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行繳納
原來做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進(jìn)項(xiàng)稅借方發(fā)生額及銷項(xiàng)稅貸方發(fā)生額應(yīng)該是一致的吧?最終未交增值稅的余額也就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額。
你好老師,月末進(jìn)項(xiàng)留底最終結(jié)轉(zhuǎn)到、也就是掛在哪個(gè)科目?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易計(jì)稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬,這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?


好的,那我結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)然后二級科目是未交增值稅對吧
同學(xué),你好,是的,可以這樣。
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。