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老師好,我是新建企業(yè),也發(fā)生了一些進(jìn)項(xiàng)稅的,這月就是年終了,請問這些進(jìn)項(xiàng)稅額,做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證最終是進(jìn)哪個(gè)科目呢,未交增值稅還是轉(zhuǎn)出未繳增值稅的?

2020-12-29 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-29 16:57

同學(xué),你好,這個(gè)可以就放著不用管他,也可以轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方。

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快賬用戶8790 追問 2020-12-29 17:02

好的,那我結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)然后二級科目是未交增值稅對吧

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:03

同學(xué),你好,是的,可以這樣。

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快賬用戶8790 追問 2020-12-29 17:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:06

同學(xué),你好,不客氣的。

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同學(xué),你好,這個(gè)可以就放著不用管他,也可以轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方。
2020-12-29
你好,進(jìn)項(xiàng)留抵的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方就好了?
2024-04-14
您好,這個(gè)的話,是屬于應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-04-14
你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-17
按這個(gè)思路做: 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-04-24
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