你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費(fèi),簡易計稅項目,免稅項目除外
請問老師,我們企業(yè)是開13%的銷項發(fā)票,那如果進(jìn)項是6個點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)專票,也可以抵扣嗎?
假如收到6個點(diǎn)服務(wù)業(yè)的進(jìn)項票可以抵扣嗎。我們是正常銷售開的13點(diǎn)的票。
老師請問下,我們公司開出的銷項稅是6個點(diǎn),收到13個點(diǎn)的進(jìn)項,那可以抵扣多少呢
老師,如果我們公司收到進(jìn)項發(fā)票有13個點(diǎn)的,9個點(diǎn)的,6個點(diǎn)的,那是要對應(yīng)的抵扣進(jìn)項嗎?還是這些都可以混在一起做進(jìn)項抵扣啊?
老師,您好請問下如果企業(yè)自己開票是6%取得得發(fā)票是13、10、1的這些如果是符合可抵扣標(biāo)準(zhǔn)的是不是都可以進(jìn)項抵扣進(jìn)項抵扣稅率是不需要跟銷項稅率匹配對嗎
現(xiàn)在財務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
我們有開出10萬的勞務(wù)費(fèi),算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
如果是你們的經(jīng)營范圍的,算主營業(yè)務(wù)收入
我們是生產(chǎn)企業(yè),勞務(wù)費(fèi)也可以算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
勞務(wù)費(fèi)不可以算主營業(yè)務(wù)收入
這個勞務(wù)費(fèi)是不是要全部算企業(yè)所得稅?不能用進(jìn)項抵扣增值稅?
勞務(wù)費(fèi)的屬于其他業(yè)務(wù)收入