沒有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過(guò)匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增所得稅
公司有一筆其他應(yīng)付款,那個(gè)公司倒閉了,這邊收入是作為營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果要作為營(yíng)業(yè)外收入,豈不是要繳納25%的所得稅?這樣可以合理規(guī)避這筆稅?可以增加費(fèi)用嗎?但是增加費(fèi)用需要發(fā)票,拿來(lái)這么多發(fā)票?
我想問(wèn)一下關(guān)于報(bào)稅這一塊,入賬的都是要有發(fā)票才可以嗎? 如果購(gòu)買了辦公用品沒有開具發(fā)票可以作為費(fèi)用入賬嗎?只開了收款收據(jù)加蓋對(duì)方的公章 那后期還需要所得稅調(diào)增嗎?
老師 關(guān)于私車公用問(wèn)題。新開辦企業(yè),老板的車,因?yàn)橐恢倍际枪驹谟?,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報(bào)銷有關(guān)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi),這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計(jì)入個(gè)人所得稅?還是說(shuō)一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
公司有筆五萬(wàn)塊的費(fèi)用(實(shí)際業(yè)務(wù)),公對(duì)公轉(zhuǎn)了帳,對(duì)方開不了發(fā)票,只開了張加蓋公司章的收據(jù),請(qǐng)問(wèn)可以通過(guò)這張收據(jù)做費(fèi)用平賬嗎?如稅務(wù)查到再所得稅調(diào)增。
租的辦公室對(duì)方是一般納稅人,房租一直是提出來(lái)付現(xiàn)的,要是要開發(fā)票的話要加收13%的稅點(diǎn),所以每個(gè)月都沒有發(fā)票,可以根據(jù)合同收據(jù)和房租單據(jù)入賬嗎,然后納稅調(diào)增,因?yàn)椴幌胭~面上一直沒有房租,沒有票不能抵扣企業(yè)所得稅,所以調(diào)增,這樣可以嗎
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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如何調(diào)增所得稅啊
沒有接觸過(guò)報(bào)稅這一塊,一頭霧水,謝謝老師耐心解答
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫成本費(fèi)用表格?納稅調(diào)增?
好的,謝謝老師
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