同學你好 1.可以先暫估入賬 2.建筑服務的嗎
做為建筑拆除公司,拆除后經過簡單處理的舊磚瓦等材料銷售出去。1.沒有進項發(fā)票,怎么開銷售票?2.稅率按多少開?
2×18年10月1曰,甲公司委托乙公司代銷一批貨物,成本為5000元,銷售價格為10000元,貨物已經發(fā)出。乙公司按照銷售金額(不含增值稅)的1%收取手續(xù)費(含稅價)。根據約定,乙公司有權退還未銷售的貨物。2×18年12月31日,乙公司銷售貨物60%給某顧客,并將銷售款存入銀行。2×19年1月3日乙公司給甲公司發(fā)送代銷清單,并扣除手續(xù)費后將銷售款轉甲公司,甲公司給乙公司開銷貨發(fā)票。乙公司給甲公司開代銷手續(xù)發(fā)票。(商品銷售增值稅率為13%,代理服務業(yè)增值稅稅率6%)要求:做出乙公司在該過程的相關會計分錄。
2×18年10月1曰,甲公司委托乙公司代銷健身器材,成本為4000元,銷售價格為5000元,健身器材已經發(fā)出。乙公司按照銷售金額(不含增值稅)的1%收取手續(xù)費(含稅價)。根據約定,乙公司有權退還未銷售的健身器材。2×18年12月31日,乙公司銷售健身器材60%給某顧客,并將銷售款存入銀行。2×19年1月3日乙公司給甲公司發(fā)送代銷清單,并扣除手續(xù)費后將銷售款轉甲公司,甲公司給乙公司開銷貨發(fā)票。乙公司給甲公司開代銷手續(xù)發(fā)票。(商品銷售增值稅率為13%,代理服務業(yè)增值稅稅率6%)要求:做出乙公司在該過程的相關會計分錄。
1、某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,沒有上期尚未抵扣的稅額。(1)2月份購進材料100噸,單價80元,價稅合計金額為9040元;(2)2月份銷售產品開出普通發(fā)票,普通發(fā)票上的金額為11300元;問題(1)該公司2月份的進項稅額是多少?(2)該公司2月份的銷項稅額是多少?(3)該公司2月份應繳納的增值稅是多少?(要過程)
1、某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,沒有上期尚未抵扣的稅額。(1)2月份購進材料100噸,單價80元,價稅合計金額為9040元;(2)2月份銷售產品開出普通發(fā)票,普通發(fā)票上的金額為11300元;問題(1)該公司2月份的進項稅額是多少?要求計算全過程(2)該公司2月份的銷項稅額是多少?(3)該公司2月份應繳納的增值稅是多少?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉讓股權部分實繳,注冊資本100萬,所有者權益56萬(其中實繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權轉讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
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這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領用的自產產品到底是用成本價還是賬面價?
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1.這個是不會有進項的。2.開票按那個稅率?
1.那就匯算清繳的時候調增 2.建筑服務開票稅率是9%一般納稅人的
我們是建筑公司,施工拆除下來的舊磚,要銷售給另一家單位,要開銷售票吧?按13%?還是3%,或者這種情況,適用別的稅率?是一般納稅人。
同學你好 這個一般計稅一般納稅人就是13%
然后是這個成本,暫估后,匯算時調增,一直沒有成本發(fā)票,可以嗎?
可以,你匯算清繳調增就行了
銷售舊磚沒有優(yōu)惠稅率,只能按適用的13%了?
?納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,不得抵扣進項稅額