您好 (1)該公司2月份的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?要求計(jì)算全過(guò)程 9040/1.13*0.13=1040 (2)該公司2月份的銷項(xiàng)稅額是多少? 11300/1.13*0.13=1300 (3)該公司2月份應(yīng)繳納的增值稅 1300-1040=260
2.資料:某公司2021年9月份共購(gòu)進(jìn)貨物買價(jià)50000元,增值稅率為13%;當(dāng)月企業(yè)銷售貨物共收取價(jià)稅合計(jì)款81360元,增值稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè)9月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、不含稅售價(jià)、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交的增值稅。(1)進(jìn)項(xiàng)稅額(2)不含稅售價(jià)(3)銷項(xiàng)稅額(4)應(yīng)交增值稅
(4)2021年年初未繳稅額為0元;1月份應(yīng)稅貨物銷售額為1500000元,應(yīng)稅行為銷售額為52000元,銷項(xiàng)稅額為240832元,進(jìn)項(xiàng)稅額為135600元,期末未繳稅額為128240元,于2022年2月份繳納。要求:計(jì)算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報(bào)表
(4)2021年年初未繳稅額為0元;1月份應(yīng)稅貨物銷售額為1500000元,應(yīng)稅行為銷售額為52000元,銷項(xiàng)稅額為240832元,進(jìn)項(xiàng)稅額為135600元,期末未繳稅額為128240元,于2022年2月份繳納。要求:計(jì)算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報(bào)表
:東方家具公司為增值稅一般納稅人。月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為零,增值稅稅率為13%。20XX年2月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)--批用于生產(chǎn)家具的木料,全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款(不含增值稅)為40萬(wàn)元,運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為1萬(wàn)元,增值稅為900元。(2)外購(gòu)建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬(wàn)元,已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。(3)進(jìn)口-批生產(chǎn)家具用的輔助材料,關(guān)稅完稅價(jià)格為8萬(wàn)元,已納關(guān)稅1萬(wàn)元。(4)銷售一-批家具取得銷售額(含增值稅)90.4萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算:(1)該公司進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(2)該公司2月份增值稅銷項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(3)該公司2月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(4)該公司2月份應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。
東方家具公司為增值稅一般納稅人。月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為零,增值稅稅率為13%。20XX年2月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)--批用于生產(chǎn)家具的木料,全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款(不含增值稅)為40萬(wàn)元,運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為1萬(wàn)元,增值稅為900元。(2)外購(gòu)建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬(wàn)元,已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。(3)進(jìn)口-批生產(chǎn)家具用的輔助材料,關(guān)稅完稅價(jià)格為8萬(wàn)元,已納關(guān)稅1萬(wàn)元。(4)銷售一-批家具取得銷售額(含增值稅)90.4萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算:(1)該公司進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(2)該公司2月份增值稅銷項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(3)該公司2月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(4)該公司2月份應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)