同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款11300 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1300 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸,庫(kù)存商品8000
5. (6分) 2019年9月1日,甲公司賒銷給乙公司一批商品,售價(jià)為10000元,增值稅為1300元,成本為8000元。 要求:編制2019年9月1日賒銷、結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年4月以賒銷方式向乙公司銷售 A 產(chǎn)品共計(jì)8000元(不含增值稅),未來(lái)應(yīng)確認(rèn)的增值稅額為10400元,產(chǎn)品實(shí)際成本為50000元,按合同規(guī)定,收款日期為2019年9月15日,且甲公司于2019年9月15日收到款項(xiàng)并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(假設(shè)該賒銷業(yè)務(wù)不具有融資性質(zhì)),該批 A 產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,且在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年4月以賒銷方式向乙公司銷售A產(chǎn)品共計(jì)8000元(不含增值稅),未來(lái)應(yīng)確認(rèn)的增值稅額為10400元,產(chǎn)品實(shí)際成本為50000元,按合同規(guī)定,收款日期為2019年9月15日,且甲公司于2019年9月15日收到款項(xiàng)并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(假設(shè)該賒銷業(yè)務(wù)不具有融資性質(zhì)),該批A產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,且在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2019年9月1日,甲公司賒銷給乙公司一批商品,售價(jià)10000元,增值稅為1300元
2020年7月1日,甲公司向乙公司賒銷一批商品,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元;雙方約定兩個(gè)月內(nèi)支付貨款。當(dāng)日乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫(kù);該批商品成本為8000元。8月31日,甲公司收到乙公司支付的貨款11300元存入銀行。要求:(1)請(qǐng)編制確認(rèn)商品銷售收入的會(huì)計(jì)分錄(2)請(qǐng)編制結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的會(huì)計(jì)分錄
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本3000萬(wàn)元,稅金及附加20萬(wàn)元管理費(fèi)用80萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬(wàn)元,銷售費(fèi)用100萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)80萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入30萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元其中接受環(huán)保部門罰款3萬(wàn)元。通過(guò)民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬(wàn)元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬(wàn)元職工福利費(fèi)15萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯(cuò)的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個(gè)對(duì)嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時(shí)租用叉車之類的,就幾天時(shí)間我該怎么入賬,
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳有退稅,有沒(méi)有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
土地增值稅清算時(shí),無(wú)產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈(zèng)一起銷售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請(qǐng)問(wèn)印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺(jué)不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?