同學(xué)你好 是問會計分錄嗎
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
5. (6分) 2019年9月1日,甲公司賒銷給乙公司一批商品,售價為10000元,增值稅為1300元,成本為8000元。 要求:編制2019年9月1日賒銷、結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計處理。
2019年9月1日,甲公司賒銷給乙公司一批商品,售價為10 000元,增值稅為1 300元,約定的現(xiàn)金折扣條件為:3/10、2/20、N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅因素。2019年9月16日,甲公司收到乙公司支付的款項,則甲公司應(yīng)收賬款的金額是(?。┰?。
丙公司與2020年1月1日銷售一批商品給甲公司,商品價款為10萬元,增值稅為13000元。
2019年9月1日,甲公司賒銷給乙公司一批商品,售價10000元,增值稅為1300元
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊