您好 借:本年利潤 貸:管理費用 貸:財務(wù)費用 貸:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:營業(yè)外支出 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:營業(yè)外收入 貸:本年利潤
31日,將各損益類科目結(jié)平,轉(zhuǎn)至本年利潤 這個題的分錄怎么做
請問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,是否同時將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
12月年底做賬流程: 1.錄入12月份會計憑證, 2.結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到“本年利潤”科目, 3.查看本年利潤貸方科目余額,根據(jù)本年利潤科目貸方余額計提企業(yè)所得稅, 4. 錄入計提企業(yè)所得稅分錄 5.把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤科目 6.將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配——未分配利潤科目 7.在利潤分配——未分配利潤科目下提取法定盈余公積和任意盈余公積
年終、先將損益類科目的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入本 年利潤”科目,然后將“本年利潤” 目余額結(jié)轉(zhuǎn)入“利潤分配一未分配利 潤”科目 ( )判斷題
年終是不是要將本年利潤科目轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?我今年一共盈利了40萬 怎么寫分錄? 這筆分錄是不是在結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益類科目了再做的 ?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那這題的摘要一般應(yīng)該寫啥
摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)收入貸方余額2301653 主營業(yè)務(wù)成本借方余額1486800 其他業(yè)務(wù)收入貸方余額160 其他業(yè)務(wù)成本借方余額100 稅金及附加借方余額17862 銷售費用借方余額42440.8 管理費用借方余額101645.3 財務(wù)費用借方余額8369 營業(yè)外收入貸方余額90 營業(yè)外支出借方余額168078
那就按照我上面那樣寫分錄啊
我有這些損益類科目,你可以給我說詳細(xì)一點嗎
請問您說的詳細(xì)是要什么樣的呢? 就我上面那樣寫分錄 把數(shù)字帶入就好了啊