您好,預(yù)付等于預(yù)付借方加應(yīng)付借方,應(yīng)付等于應(yīng)付貸方加預(yù)付貸方
T3資產(chǎn)負(fù)債表上 預(yù)付賬款 有數(shù),但是明細(xì)賬里找不到預(yù)付款下面的明細(xì) 這是為什么呢?
這圖是明細(xì)賬,資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付、應(yīng)付怎么算?
老師 想問(wèn)一下之前代賬做的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付、預(yù)付、應(yīng)收和預(yù)收,但是明細(xì)上沒(méi)有,明細(xì)只有應(yīng)付和預(yù)付,像我建賬的時(shí)候怎么建期初呢,如果我期初只寫應(yīng)付和應(yīng)收的話這樣和他的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額就不一樣了
做賬中其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來(lái)的,以下附2張圖,圖二是,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,圖一是其他應(yīng)付款明細(xì)賬截屏,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個(gè)其他應(yīng)收款525641.03是怎么來(lái)的
建筑公司,公司死亡時(shí)間,公司支付的錢,是否在企業(yè)所得稅前扣除?
想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司有個(gè)個(gè)體戶是勞務(wù)類型的,去年給這個(gè)個(gè)體戶轉(zhuǎn)了31萬(wàn)的款,開了19萬(wàn)的票,現(xiàn)在老板想要用這個(gè)這個(gè)個(gè)體戶開勞務(wù)票(大概26-27萬(wàn)之間)給公司,給林芝項(xiàng)目用,這個(gè)操作可以嗎?還有就是需要準(zhǔn)備哪些附件資料
賠償款可以要求對(duì)方開發(fā)票嗎?
收到了7-9月的租金發(fā)票。錢還沒(méi)支付,怎么做分錄
后面這幾欄余額怎么算,方法是什么,還是有點(diǎn)懵
公司門店臨時(shí)執(zhí)照怎么申請(qǐng)
沒(méi)有合同只有發(fā)票,交印花稅是按發(fā)票上的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交印花稅
老師,別的公司給我們公司贊助,讓我們給開發(fā)票,老師這種贊助開什么發(fā)票類目
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅所得稅的稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)2家公司雖然法人不一樣,但是法人是親屬關(guān)系,其中一家因?yàn)橘Y金跟不上,能否向另一家借款,但是無(wú)利息,且兩家無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái),是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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請(qǐng)問(wèn)預(yù)付借方加應(yīng)付借方是42925+152100嗎?
這張圖是答案,我不理解答案里的預(yù)付款項(xiàng)和應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)怎么算的
明細(xì)賬里預(yù)付是貸方余額86051應(yīng)付是的貸方余額46592.92。那預(yù)付應(yīng)該借方?jīng)]有為0。應(yīng)付應(yīng)該是86051+46592.92=132643.92啦
您好,是的。您的理解非常正確。
那我的理解跟答案不一樣呀
您好,期初金額是正確的,可能是您的分錄不準(zhǔn)確導(dǎo)致期末差異
我的分錄全對(duì)
您好,重分類是看明細(xì)科目,不是看余額,您看下各個(gè)往來(lái)單位的明細(xì)余額