你好,沒問題,多數(shù)的進(jìn)項(xiàng)下期可以繼續(xù)抵扣的。
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進(jìn)項(xiàng)稅,但8月只有6萬銷項(xiàng)稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
因?yàn)槎愗?fù)沒有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬 銷項(xiàng)10萬,本來是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬,剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
這個(gè)月開了10萬的進(jìn)項(xiàng)票,3萬的銷售票,那多出來的進(jìn)項(xiàng)稅可以下個(gè)月繼續(xù)抵扣的吧
本月進(jìn)項(xiàng)專票已勾選認(rèn)證,多出來的能下月繼續(xù)抵扣么,比如,有20萬已勾選,但銷項(xiàng)只有10萬,那多出的10萬是不是下個(gè)月還可以繼續(xù)抵扣
本月報(bào)稅時(shí),勾選進(jìn)賬發(fā)票稅額2萬多,本月銷項(xiàng)實(shí)際稅額度1萬多,請問已經(jīng)勾選了的多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是直接下個(gè)月自動抵扣嗎?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝