你好 你買來做什么用的
0稅率和免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,對一般納稅人來講是一樣的抵扣嗎?按幾個點抵扣?
購進(jìn)的免稅的農(nóng)產(chǎn)品,再出售是按0稅率嗎,一般納稅人
一般納稅人收購農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品開具收購發(fā)票的稅率選擇0還是免稅
一般納稅人開具農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票,是按照免稅開具?還是按稅率開具,申報時候再進(jìn)行填寫免稅金額?
一般納稅人開具農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票,是按照免稅開具?還是按稅率開具,申報時候再進(jìn)行填寫免稅金額?
老師 代理記賬合同總額5000,預(yù)付了50%,分錄:預(yù)付-某單位2500,貸銀存2500,當(dāng)月收到代理記賬公司50%的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)到費用呢
老師,應(yīng)收和應(yīng)付之前都沒有按項目輔助核算,現(xiàn)在要按項目輔助核算,這個要怎么辦呢?收入和成本也是,之前也沒有按項目核算,現(xiàn)在也要按項目核算,要怎么銜接呢,謝謝老師
甲公司2x19年4月1日自二級股票市場購得乙公司40%的股份,價款為800萬元,并支付相關(guān)稅費10萬元,能夠?qū)σ夜镜慕?jīng)營決策施加重大影響,當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為1500萬元。5月15日乙公司宣告現(xiàn)金股利50萬元,6月5日實際發(fā)放。乙公司全年實現(xiàn)凈利潤200萬元,假定利潤在各月間均衡分布。2×19年末乙公司因持有的其他債權(quán)投資增值造成其他綜合收益增加60萬元。2×20年1月1日甲公司賣掉了所持乙公司的3/4,售價為900萬元,剩余股份不再具有重大影響,甲公司將其分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),當(dāng)日剩余股份的公允價值為300萬元。甲公司下列會計處理正確的有()。口A2×19年末長期股權(quán)投資賬面余額為874萬元82×20年1月1日確認(rèn)的投資收益為350萬元2×20年1月1日剩余10%對乙公司投資應(yīng)作為口~髮然收益工具投資按蹲,人賬價值321日5
小規(guī)模租入一臺鉆機怎么做賬,租賃半年
一般情況下合同是多少就要開多少票嗎?,比如公期三個月合同35萬
老師您好 咱們有個進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 以前是股東人民幣投資 現(xiàn)在股東從外蒙進(jìn)蒙古包 作為投資 這樣可以互相轉(zhuǎn)換物資投資可以是嗎 要是可以需要辦什么手續(xù)
老師,我的個稅申報超過第一檔,到了第二檔,個稅是分段計算還是全部按第二檔算呢?
小微企業(yè)認(rèn)定跟收入沒有關(guān)系吧
老師請問納稅人資格認(rèn)定表(小規(guī)模的 在哪里找?)
你好,老師,我們帳上的這個土地出讓金具體能涉及到什么業(yè)務(wù)?都該怎么去做賬?
直接出售
蔬菜肉類蛋類的可以
購進(jìn)的白條鴨,直接出售,按0稅率,還是9呢
你好 免稅的 免稅的
是免稅還是0稅率呢,單位會計按農(nóng)產(chǎn)品開0稅率,可規(guī)定不是說自產(chǎn)自銷的才能開免稅嗎,那0稅率是怎么回事,我覺得應(yīng)該開9%
免稅的 流動行業(yè)免增值稅
如果放棄免稅,是不是應(yīng)該按9%交稅呢
你好 一般納稅人的是的
明白了,老師還有個問題,批發(fā)業(yè)購進(jìn)免稅的荷葉餅卷餅直接銷售給酒店餐廳,開專票稅率也是9%嗎
你好 屬于饅頭類的嗎
我不知道算不算饅頭,就是去烤鴨店吃烤鴨的時候,卷烤鴨的那個餅就是荷葉餅,我們從餅廠購進(jìn)荷葉餅再轉(zhuǎn)賣出去
你好 不免稅 13%的增值稅的
還有烤鴨也不是免稅的
我們是流通企業(yè),烤鴨烤之前的冷凍鴨胚,我們按農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn),再轉(zhuǎn)賣給餐廳,餐廳做成烤鴨肯定是要交稅的,而我們做為流通企業(yè)銷售冷凍白條鴨應(yīng)該免稅吧
可以 可以 之前說了 可以免稅