你好 ,免稅農(nóng)產(chǎn)品直接銷售抵扣9%,加工高稅率的可以抵扣10%
一般納稅人購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品按幾個(gè)點(diǎn)抵扣?
0稅率和免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,對(duì)一般納稅人來(lái)講是一樣的抵扣嗎?按幾個(gè)點(diǎn)抵扣?
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是按9%計(jì)算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對(duì)嗎?
老師,銷售農(nóng)產(chǎn)品有稅率的普通發(fā)票,一般納稅人抵扣不了的吧,免稅的農(nóng)產(chǎn)品普票才能抵扣?
一般納稅人跟農(nóng)業(yè)合作社采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品免稅我們可以抵扣幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們同一個(gè)設(shè)備當(dāng)時(shí)入賬分成了兩個(gè)固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個(gè)法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險(xiǎn),發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實(shí)付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報(bào)關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報(bào)退稅申報(bào)一票,成本核算時(shí)只核算申報(bào)退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報(bào)銷費(fèi)用,款已銀行支付,發(fā)票沒(méi)有,我應(yīng)該掛哪個(gè)會(huì)計(jì)科目好?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn),還是下個(gè)月報(bào)稅前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)?
老師,每個(gè)月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計(jì)提印花稅
老師 問(wèn)下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場(chǎng)給機(jī)器人補(bǔ)漆的差旅費(fèi) 我們可以直接打給他嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人借給公司的錢,沒(méi)有利息,簽了協(xié)議,這個(gè)要交印花稅嗎
0稅率的呢?
您好 ,零稅率不能抵扣
也是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也,為什么不能抵扣,這個(gè)和免稅的有什么區(qū)別
您好 零稅率你可以理解為不征稅的 免稅是應(yīng)該征稅國(guó)家減免的稅款,,暫時(shí)不征
零稅率是真正的不征稅,前面交的稅都可以退回來(lái)
那0稅率就不能抵扣了
我們自己種植的樹(shù)木開(kāi)銷售發(fā)票給別人應(yīng)該開(kāi)免稅發(fā)票,還是0稅率發(fā)票才對(duì)嘛?
你好 開(kāi)票稅率是免稅??