您好 那后期賣了后會開具發(fā)票給您單位嗎
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產(chǎn),要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關購買或者生產(chǎn)得業(yè)務,就是說也沒有原材料進項發(fā)票,也沒有付款業(yè)務。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應付賬款。像這樣的該怎么處理呢
請問一下,付款沒有取得發(fā)票,我們買東西賣,要是賣不出去對方會退我們當初付的款。這應該影響不大吧?就是掛個往來
老師,就是這邊我們?nèi)ツ曩I茅臺酒和茶葉對方一直不開票給我們,然后 我們賬上預付賬款又掛有64880元,審計發(fā)詢證函,他們回復不符,就是沒有把發(fā)票拿回來,相當于就是我們買了酒茶葉沒發(fā)票,審計喊我們處理為業(yè)務招待費,入庫出庫處理,這個沒得發(fā)票怎樣處理,才能把預付賬款上面不掛他們賬呀,
老師請問一下公司三年前成立的時候置辦了一些基礎設施,當時給各個供貨商從對公戶付款了購買了一些東西。對方?jīng)]開發(fā)票我們就按預付款做了,現(xiàn)在幾年過去了賬上還是掛的預付賬款,沒有發(fā)票這個應該怎么處理呢?
老師你好,我能否在自然人扣繳端軟件里面,對2024年的工資薪金進行更正申報呢?
老師,星空云企業(yè)版利潤表如何把這多位小數(shù)保留2位小數(shù)
老師,12月份在計提和發(fā)放工資的時候也不對, 工資少計提了個人承擔的社保部分1620,現(xiàn)在5月份調(diào)整分錄是不是 借管理費用 社保個人部分 1620,貸應付職工薪酬1620,發(fā)放時 借其他應收款 社保個人部分,貸應付職工薪酬 保險金1620 也就是他所有的工資計提和發(fā)放都是銀行實發(fā)數(shù)字
老師,我公司自然人個稅申報扣繳端每次申報都要重新更新一下,導致之前申報的員工信息都沒有,現(xiàn)在去年有個員工去年就離職了個稅系統(tǒng)沒有改成離職狀態(tài),目前我這個系統(tǒng)沒有他的信息了怎么改成離職狀態(tài)呢
會計學堂肖曉老師結婚沒?
手工賬總賬和明細賬是不是給所有科目總賬記一遍明細賬記一遍?
個體戶定期定額去稅局代開發(fā)票會產(chǎn)生那些稅。一萬為例,會交多少稅。
稅務稽查的程序和邏輯是什么?
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報關的錢提不出來了,
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會,賣了就開。
那這個可以先暫估入賬掛往來的
主要是明年5月前也不一定賣出去開發(fā)票,所以我想 目前借應付賬款 貸銀行存款,要是以后賣不出去就叫對方退款。就不打算暫估入庫了
那您要自己做個備查賬 不然到時候庫存不好算
怎么做備查賬呀?沒聽過,不懂耶
就是做個電子表格的進銷存也可以的
就是假如入庫是吧,防止以后收到發(fā)票忘了這筆??收到發(fā)票我入庫,沖掉今年11月付款,也是一樣的呀
不是的? 是做個表格 體現(xiàn)購進 銷售 自己單位結存
就一輛車,沒啥事吧。
就一輛車的話 那沒事的
嗯, 謝謝老師,沒事就好,是老板問我,我不確定,所以問問老師
這個沒有發(fā)票入賬 沒事的
嗯,好,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問