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每個月的發(fā)生額都按收入做賬報稅(未開票),12月開票,是不是把之前的沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票入收入賬。這樣就平賬了

2020-12-25 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 16:18

是這樣的處理,就是未開具發(fā)票的前期已經(jīng)申報了,可以在開具發(fā)票當(dāng)月,先沖銷無票的收入,再按照發(fā)票做賬務(wù)處理,按開具發(fā)票進行申報增值稅。當(dāng)月一正一負(fù)沖銷后,就是差額報增值稅了。

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快賬用戶2988 追問 2020-12-25 16:38

那隔月再開票呢?

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快賬用戶2988 追問 2020-12-25 16:39

比如我10月份的做了無票收入,然后在12月開票呢

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齊紅老師 解答 2020-12-25 16:42

一、也是可以的,就是10月申報無票的收入,12月開票時再做賬務(wù)處理。

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快賬用戶2988 追問 2020-12-25 16:47

好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-25 16:48

祝學(xué)習(xí)進步,工作順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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