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每個(gè)月的發(fā)生額都按收入做賬報(bào)稅(未開(kāi)票),12月開(kāi)票,是不是把之前的沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票入收入賬。這樣就平賬了

2020-12-25 16:09
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齊紅老師

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2020-12-25 16:18

是這樣的處理,就是未開(kāi)具發(fā)票的前期已經(jīng)申報(bào)了,可以在開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月,先沖銷(xiāo)無(wú)票的收入,再按照發(fā)票做賬務(wù)處理,按開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅。當(dāng)月一正一負(fù)沖銷(xiāo)后,就是差額報(bào)增值稅了。

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快賬用戶(hù)2988 追問(wèn) 2020-12-25 16:38

那隔月再開(kāi)票呢?

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快賬用戶(hù)2988 追問(wèn) 2020-12-25 16:39

比如我10月份的做了無(wú)票收入,然后在12月開(kāi)票呢

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齊紅老師 解答 2020-12-25 16:42

一、也是可以的,就是10月申報(bào)無(wú)票的收入,12月開(kāi)票時(shí)再做賬務(wù)處理。

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快賬用戶(hù)2988 追問(wèn) 2020-12-25 16:47

好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-25 16:48

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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是這樣的處理,就是未開(kāi)具發(fā)票的前期已經(jīng)申報(bào)了,可以在開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月,先沖銷(xiāo)無(wú)票的收入,再按照發(fā)票做賬務(wù)處理,按開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅。當(dāng)月一正一負(fù)沖銷(xiāo)后,就是差額報(bào)增值稅了。
2020-12-25
同學(xué)你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發(fā)票或者重新開(kāi)具發(fā)票的情況,就需要對(duì)之前的賬務(wù)處理進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。比如,如果之前對(duì)某筆未開(kāi)票收入進(jìn)行了納稅申報(bào),后來(lái)該筆收入被紅沖或者重新開(kāi)具了發(fā)票,那么就需要在賬務(wù)中進(jìn)行相應(yīng)的沖減處理,并調(diào)整相應(yīng)的增值稅。 建議公司在開(kāi)票、紅沖或重新開(kāi)具發(fā)票時(shí),做好相應(yīng)的記錄和臺(tái)賬管理
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你好,累計(jì)一致,但是當(dāng)年肯定是不同的了。
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