您好 借銀行存款等 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
老師你好:光伏項(xiàng)目收入記,借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入(或者其他應(yīng)收款),支出記借:其他業(yè)務(wù)收入(其他應(yīng)收款)貸:銀行存款
賣廢料的收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,然后款項(xiàng)還沒有收到是借:其它應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入嗎?
收到錢時(shí)做的是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入,退錢時(shí)做的是借其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對(duì)嗎
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個(gè)好?或者有沒有其他分錄
一筆廢料款打在2023.12月,本身是2022年的正在調(diào)賬,那個(gè)分錄怎么做賬?還是怎么做啊 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
款項(xiàng)沒有收到,是欠款
但是對(duì)賬的時(shí)候用來銷賬了,因?yàn)橛兴膽?yīng)付款
對(duì)方開不出增值稅發(fā)票的。沒有發(fā)票
您好 借其他應(yīng)收款等 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 銀行存款 貸,其他應(yīng)收款