同學,你好,正常是10月工資,11月發(fā),12月15日申報。填寫所屬期是11月份
自然人電子稅務(wù)局 12月15日之前 是申報哪個月的工資呢
老師好,我是個體工商戶,三月31號之前需要完成經(jīng)營所得年度匯算申報,請問這個申報在哪里報呢?是自然人,電子稅務(wù)局扣繳端嗎? 還是進入電子稅務(wù)局申報?
自然人電子稅務(wù)局每月申報個稅,申報成功后,稅款是在自然人電子稅務(wù)局扣繳嗎?
申報個稅之前在網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局WEB申報的,這次在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報的,怎么之前三個月已經(jīng)申報了但是在這里提示未申報呢?不同步信息嗎
老師好 ,我司2024年9月份接的工程,開工日期9月15日,2024年12月31前完工,做這個工程的工人工資將在2024年1月再發(fā)放,請問我是要什么時候申報個稅及什么時候在自然人電子稅務(wù)局增員?
對方已抵扣進項發(fā)票后,我司才發(fā)現(xiàn)所開出的銷項發(fā)票有誤,請問要怎么操作好呢?可以紅字嗎?
老師,請問下收入是一定匯到基本戶去嗎?
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(車票+餐費+住宿費+差旅費補貼)請問這幾項都可以加計扣除么?還是說差旅費補貼不可以加計扣除?
23年一筆收款分錄本來該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,但記成借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,問了老師最終得出答案是寫分錄借利潤分配未分配利潤貸預(yù)收賬款,然后25年匯算清繳納稅調(diào)減,不明白為什么還要納稅調(diào)減,老師說借利潤分配未分配利潤只代表會計處理,調(diào)減了代表稅務(wù)處理,我還是不明白問了豆包,他說“當出現(xiàn)借:利潤分配——未分配利潤,貸:預(yù)收賬款這樣的調(diào)整分錄時,是因前期賬務(wù)處理錯誤,將本應(yīng)入預(yù)收賬款的款項入了主營業(yè)務(wù)收入,從而影響了以前年度的利潤。小企業(yè)會計準則,采用未來適用法,不進行追溯調(diào)整,直接調(diào)未分配利潤。所以只需25年納稅調(diào)減不需要更正23年所得稅報表不
開普票申請外經(jīng)證可以不預(yù)交嗎?
公司基本戶轉(zhuǎn)入一般戶1元 錢,又轉(zhuǎn)回去了,怎么入賬?應(yīng)該是開戶時測試用的
老師,我們老板用公司貸款,買了一輛車,現(xiàn)在拿回來的只有購車發(fā)票和車輛購置稅發(fā)票,是不是不行,還應(yīng)該有什么
薪資只有1000元,公司購買了保險的,申報個稅時需要減員工個人所交部分嗎?養(yǎng)老失業(yè)兩項可以不填嗎?
老師 你好 我是小規(guī)模 我做收入憑證的時候我的那個增值稅是按1%還是按5%就是發(fā)票上的稅額
老師 門窗公司 請問鋁合金玻璃房稅務(wù)編碼是什么 要開票
比如我11月30日發(fā)了工資 我得12月15日前申報 對嗎 老師 所以12月發(fā)的工資 得明年1月申報
但是1月申報的時候?qū)懙亩惪钏鶎倨谑?2月對不對
同學,你好,對的,個稅征的是發(fā)放當月的工資的個稅,這個工資有可能不是當月工資
個人幫我們單位做事 個人所得稅是從他合同里扣還是他自己出錢
從合同里扣錢的,同學。
是我們公司代扣代繳嗎
同學,你好,是的,代扣代繳。這個一般看他開過來 的發(fā)票,上面有寫,就是代扣代繳,有的稅務(wù)局也有直接扣的。
如果票上沒有注明單位要代扣呢
同學,你好,目前要求是要寫的,不寫不對的。除非已經(jīng)交了。
就是個人去開票的時候 自己掏錢繳稅了對不
但是已經(jīng)幫他扣了 咋辦 金額咋算 老師
這個應(yīng)該是支付方,你是支付方,應(yīng)該是你去扣了。