學(xué)員你好,要根據(jù)你方與a公司“其他應(yīng)收款”“其他應(yīng)付款”的性質(zhì)來確定,只是單純的互相轉(zhuǎn)賬借款,還是有業(yè)務(wù)實質(zhì)?
老師,我公司購買A公司設(shè)備, 打給A公司業(yè)務(wù)員自己開的小規(guī)模B公司,可是A公司給我們開了發(fā)票,(借:固定資產(chǎn) 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 某某公司)在我司要求出三方協(xié)議的情況下,B公司又把 退回我司,有我司業(yè)務(wù)員把 借出付貨款(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款),老師,這樣我的賬應(yīng)怎么平?開票在前!謝謝老師
我公司與a公司的業(yè)務(wù)既有其他應(yīng)收業(yè)務(wù),又有其他應(yīng)付業(yè)務(wù)。年底,我司賬面上看其他應(yīng)收a 公司借方余額為21196.02 ,其他應(yīng)付a公司借方為51313.45元。請問,我司應(yīng)要求a公司如何開發(fā)票才能平賬?分錄如何做?費用計入管理費。謝謝
我公司與a公司的業(yè)務(wù)既有其他應(yīng)收業(yè)務(wù),又有其他應(yīng)付業(yè)務(wù)。年底,我司賬面上看其他應(yīng)收a 公司借方余額為21196.02 ,其他應(yīng)付a公司借方為51313.45元。請問,我司應(yīng)要求a公司如何開發(fā)票才能平賬?分錄如何做?假設(shè)費用計入管理費。謝謝
老師我公司有A和B兩個子公司賬務(wù),這兩個子公司賬務(wù)互不牽扯。 1.1日劉經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元,物業(yè)費2250元,共交了30250元,經(jīng)理墊付了250元。 但是劉經(jīng)理只分管B公司賬務(wù)往來,他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上,劉經(jīng)理不想再A公司產(chǎn)生賬務(wù)往來, 例如,借:管理費用 房租物業(yè)費30250 貸:其他應(yīng)付款 老板 30250 那么劉經(jīng)理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務(wù)上呢? 因為劉經(jīng)理平時在B公司賬上經(jīng)常收到老板的轉(zhuǎn)賬,
我家再賣電影票時,代收a公司5元服務(wù)費,現(xiàn)需給a公司打回去5元服務(wù)費,a公司給我們提供服務(wù)費發(fā)票,如何做賬?收到時可以做借銀行存款貸其他應(yīng)付款,付款時做借其他應(yīng)付款貸銀行嗎?但是這樣做收到發(fā)票又沒計入費用
你好,如果入職時公司就讓簽 如果個人原因離職工資發(fā)百分之60、公司辭退發(fā)百分之80,合法么,可以勞動仲裁么
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師我們是咨詢公司,對方打幾十萬到我們公賬,對方不要求開票的情況下,我們不掛往來會不會好點,直接報無票收入
老師,個體戶,采購地墊,對方給開具10050普票,怎么做賬呢
給我們做的中央空調(diào)的檢修,保養(yǎng),對方該開具什么稅目的發(fā)票啊
金蝶商貿(mào)怎么在資產(chǎn)負債表上增加生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目
老師,幼兒園災(zāi)后室外修繕門窗、防盜網(wǎng)項目,我是個體的,開勞務(wù)還是開現(xiàn)代服務(wù)啊
老師,辦公場地是以公司法人名義簽的租房合同(因為之前公司還沒有成立,簽合同也是為了成立公司)對方開發(fā)票給法人,這個發(fā)票公司能使用嗎?
老師。餐飲公司2025年第一季度和24年第4季度利潤率相近,稅務(wù)要求這個情況說明,從哪幾個方面入手呢?
對方在發(fā)票上寫別的字了我這邊還能紅沖嗎?
有業(yè)務(wù)實質(zhì),是物業(yè)費
其他應(yīng)收A公司的是水電費,其他應(yīng)付A 公司是物業(yè)費,要對方開物業(yè)費發(fā)票。
學(xué)員你好,A公司需要開物業(yè)以及水電費發(fā)票給你方,對嗎? 收到A公司開具的發(fā)票時, 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本-物業(yè)費 管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本-水電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-A 其他應(yīng)付款-A