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我公司與a公司的業(yè)務(wù)既有其他應(yīng)收業(yè)務(wù),又有其他應(yīng)付業(yè)務(wù)。年底,我司賬面上看其他應(yīng)收a 公司借方余額為21196.02 ,其他應(yīng)付a公司借方為51313.45元。請問,我司應(yīng)要求a公司如何開發(fā)票才能平賬?分錄如何做?費用計入管理費。謝謝

2020-12-23 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 19:39

學(xué)員你好,要根據(jù)你方與a公司“其他應(yīng)收款”“其他應(yīng)付款”的性質(zhì)來確定,只是單純的互相轉(zhuǎn)賬借款,還是有業(yè)務(wù)實質(zhì)?

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快賬用戶9820 追問 2020-12-23 19:42

有業(yè)務(wù)實質(zhì),是物業(yè)費

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快賬用戶9820 追問 2020-12-23 19:47

其他應(yīng)收A公司的是水電費,其他應(yīng)付A 公司是物業(yè)費,要對方開物業(yè)費發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-12-23 20:06

學(xué)員你好,A公司需要開物業(yè)以及水電費發(fā)票給你方,對嗎? 收到A公司開具的發(fā)票時, 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本-物業(yè)費 管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本-水電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-A 其他應(yīng)付款-A

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您好! 其他應(yīng)收款是否都是貴司向A公司提供商品或服務(wù)應(yīng)收取的?其他應(yīng)付款又是否都是A公司向貴司提供商品或服務(wù)應(yīng)付的? 理清后,確實是雙方相互提供商品或服務(wù)。那就不能將應(yīng)收應(yīng)付相抵,這是2條線。A公司應(yīng)給貴司開51313.45元發(fā)票。分錄如下: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付賬款
2020-12-23
學(xué)員你好,要根據(jù)你方與a公司“其他應(yīng)收款”“其他應(yīng)付款”的性質(zhì)來確定,只是單純的互相轉(zhuǎn)賬借款,還是有業(yè)務(wù)實質(zhì)?
2020-12-23
代收代付不能開發(fā)票了 發(fā)票需要退回去了 而且你們需要有代收代付證明
2022-08-19
你好,可以的。但是你們要召開股東大會,形成股東會決議的
2020-12-11
你好,之前是按照不含稅的是嗎?發(fā)票什么時間到的?
2022-05-09
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