同學(xué)你好 農(nóng)戶直接賣給一般納稅人就行了
我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè),向礦山購買鐵礦石給選廠代加工后賣給鋼廠,原料供應(yīng)商開具400元/噸的稅票,運費60元/噸、選廠代選加工費70/噸元,處理每噸原礦石的加工成本是530元。生產(chǎn)后選出兩種產(chǎn)品:一是鐵精粉產(chǎn)率為64%,選好后賣給鋼廠每噸710元/噸,即鐵精粉銷售收入為64%×710元/噸=454.4元/噸原礦;二是流精粉產(chǎn)率為25%,銷售收入為25%×260元/噸=65元/噸原礦。產(chǎn)值為519.4元。請問需要繳納多少稅?
農(nóng)戶把自己栽種的稻谷賣給工廠,工廠加工后0稅率賣給企業(yè),,企業(yè)怎樣可以少上稅。企業(yè)分為小規(guī)模和一般納稅人。謝謝。
老師您好,我這邊是個商貿(mào)企業(yè),是從農(nóng)戶手里收購雞蛋,然后賣給一個食品加工企業(yè),而且這個食品加工企業(yè)必須要我開專票給他,我現(xiàn)在該怎么處理,如果申請小規(guī)模納稅人的話征收率是不是就是1%?進(jìn)項該怎么取得?如果申請一般納稅人打話是不是就是9%?進(jìn)項是不是開收購發(fā)票就可以?
代理商(小規(guī)模納稅人)從芯片原廠(一般納稅人)那邊采購芯片含稅0.9元/顆(13%增值稅專票),每月采購5萬顆,合計含稅總額45000元,然后芯片以含稅1.15元/顆(3%增值稅專票)賣給終端廠家(一般納稅人人),計算一下小規(guī)模納稅人交完增值稅和企業(yè)所得稅后的利潤,先不計算人工、場地、水電這些開銷,也先不計算附加稅和印花稅這些
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個工廠,再成立一個小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費的填列方式,
如果工廠必須存在呢
企業(yè)收到加工廠的發(fā)票可以抵扣的
工廠開票
對,這個可以抵扣的哦