你好,這樣開的支票本身就不符合人民銀行的規(guī)定??疹^支票只能按照這個(gè)規(guī)定懲罰,銀行沒有其他辦法的,
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師你好,我想問一下,我們運(yùn)輸公司的,跟對(duì)方合作,合同上也寫一部分充油卡,一部分給現(xiàn)金,目標(biāo)油卡,現(xiàn)金都沒有實(shí)行,我們老板就跟對(duì)方商量說油卡不用他們充了,全部拿現(xiàn)金,油卡轉(zhuǎn)現(xiàn)金,少能抵扣的我們這邊愿意承擔(dān),可是由于如果他們幫充油卡,他們就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分轉(zhuǎn)現(xiàn)金,那么我們開票給他們,只是9個(gè)點(diǎn),下面是他們算給我們的,這樣對(duì)嗎?????按口頭推算,我們是想這個(gè),假如這個(gè)他們拿油票可抵扣5000,我們開運(yùn)輸發(fā)票9個(gè)點(diǎn),假如他們只可以抵扣3000,那么這兩個(gè)數(shù)之間的差,我們將承擔(dān)的是2000,到底該怎么處理
公司收了一樣明年五月的轉(zhuǎn)賬支票,請(qǐng)問這個(gè)怎么判斷支票是否有問題,比如密碼錯(cuò)誤之類?如果到時(shí)候空頭,我們這個(gè)支票就想到與作廢了是嗎?對(duì)于他們空頭只是銀行按照票面金額千分之五罰款,也沒有其他懲罰是嗎?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
老師,我們公司是去年9月份成立的。租的其他公司的辦公場(chǎng)地。租賃合同里面簽的不含稅金額,所以,如果對(duì)方公司給我們開具房屋租賃發(fā)票的話,開票稅金要我們公司自己承擔(dān)。因?yàn)楣救ツ瓴辉敢獬袚?dān)這部分稅款,所以,對(duì)方公司沒有給我們開具房屋租賃發(fā)票?,F(xiàn)在就是有個(gè)問題,稅款總的金額有點(diǎn)高,領(lǐng)導(dǎo)想把總面積減少,讓對(duì)方公司發(fā)票金額少開一點(diǎn),這樣就可以少承擔(dān)一點(diǎn)稅款。這種方式可以嗎?如果租賃發(fā)票在這個(gè)月開給我們了,我是做賬做在今年嗎?但實(shí)際是去年9月份到今年8月份,一年的房租費(fèi)用。合同簽的三年,租金是一年一付,按照總面積算的話,去年已經(jīng)支付了一年的租金是12萬。這個(gè)賬我要怎么做?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個(gè)票能報(bào)銷稅前扣除不?記福利費(fèi)
請(qǐng)問老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
分錄沒錯(cuò)吧老師 確認(rèn)收入時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)分別做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 (1)入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請(qǐng)問老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對(duì)方給我們1萬的費(fèi)用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
嗯,沒辦法,那就只能到期才能判斷支票有沒有密碼錯(cuò)誤之類的,是吧!還有現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬支票銀行說也可以跨省使用了,是嗎?
是的,可以使用的沒錯(cuò)