你好 是??企業(yè)所得稅稅負(fù)是優(yōu)惠后所繳的稅款計(jì)算
老師您好,公司是小微企業(yè),所得稅稅負(fù)在計(jì)算時(shí),應(yīng)納所得稅額指的是小微優(yōu)惠的還是指優(yōu)惠后實(shí)際繳納的所得稅額
我就是想咨詢一下你,企業(yè)所得稅稅負(fù)是優(yōu)惠后所繳的稅款計(jì)算的?還是未優(yōu)惠應(yīng)交的企業(yè)所得稅計(jì)算的?
請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)所得稅稅負(fù)是按享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠前算還是享受優(yōu)惠后算
老師你好小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)是按照優(yōu)惠前來(lái)計(jì)算嗎,還是按優(yōu)惠后來(lái)算?
企業(yè)所得稅是稅負(fù)是按實(shí)際交的算,還是優(yōu)惠前的算
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 和實(shí)際支付職工薪酬 填寫本年累計(jì)數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項(xiàng) 是 /否?
老師,員工報(bào)銷的住宿費(fèi)這里寫著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開(kāi)的發(fā)票是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來(lái)電話說(shuō)不對(duì),應(yīng)該開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù), 請(qǐng)問(wèn)我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票???
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時(shí),借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計(jì)的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個(gè)是不是個(gè)稅申報(bào),去稅務(wù)局交過(guò)1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開(kāi)了317萬(wàn)的發(fā)票,9月份開(kāi)了97萬(wàn)的發(fā)票,如果再開(kāi)86萬(wàn)的話是不是身為一般納稅人?
請(qǐng)問(wèn)一下,非營(yíng)利組織單位,去年的服務(wù)費(fèi)由于種種原因,當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開(kāi)票確認(rèn),現(xiàn)在跨年了請(qǐng)問(wèn)是做進(jìn)提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,出口退稅原本可以退100萬(wàn),但因稅局沒(méi)錢,讓我們只申報(bào)退30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下這種情況下增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動(dòng)的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個(gè)別的要發(fā)票,太多的無(wú)票收入,風(fēng)險(xiǎn)大嗎?