同學你好 需要認證 認證不抵扣
老師,外購一臺打印機450元。取得增值稅專用發(fā)票。請問進項稅額可以抵扣嗎?外購貨物用于集體福利和個人消費,進項稅額好像不可以抵扣。
外購1000元飲水機給財務部人員用,取得增值稅專用發(fā)票。飲水機屬于集體福利嗎?進項稅額可以抵扣嗎?怎么做賬?
用于集體福利和個人消費購入物品取得的專票,進賬稅額不得抵扣,那么需要認證嗎?
如果購入的貨物,取得了專票,用于集體福利,免稅等,如果在3月份勾選抵扣了,在4月份進項稅額轉(zhuǎn)出是這個意思吧?
老師你好,取得購買食堂燃氣費的專票,取得是入了福利費,進賬稅額入賬待認證進項稅,現(xiàn)在專票直接在稅局勾選的不得抵扣。 把之前記到待認證進項稅額的金額轉(zhuǎn)出,直接轉(zhuǎn)到管理費用~福利費??梢詥幔?/p>
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率分別是多少比較合理呢?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍球賽,收到乙公司贊助費20000元,做其他業(yè)務收入可以嗎?借:預收賬款,貸,其他業(yè)務收入,應交稅費/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務贊助費!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預交增值稅和附加稅,這月該怎么報稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場這個月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤時,還減營業(yè)外支出不
因為個人原因,單位不能給我申報個稅和繳納保險,那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務報酬嗎?
已預付貨款或者費用但又未收到發(fā)票也未入庫,往來掛賬結(jié)平怎么處理呢
老師,請問下公司場地是租賃的,那場地門口重新裝修的費用怎么樣可以開票給公司
所有資產(chǎn)的折舊或者攤銷,會計上確認年限是和法律上保護年限,按照最低年限嗎