你好,可以算是辦公費(fèi)用的呢,可以抵扣的
老師,外購(gòu)一臺(tái)打印機(jī)450元。取得增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?外購(gòu)貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額好像不可以抵扣。
外購(gòu)1000元飲水機(jī)給財(cái)務(wù)部人員用,取得增值稅專用發(fā)票。飲水機(jī)屬于集體福利嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?怎么做賬?
2019年6月5日,甲公司外購(gòu)200部手機(jī)作為福利發(fā)放給 直接從事生產(chǎn)的職工,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600000元 增值稅稅額為78000元,款項(xiàng)以銀行存款支付 增值稅專用發(fā)票經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為不可抵扣,甲公司應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為 ?
2019年6月5日甲公司外購(gòu)200部手機(jī)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600000元,增值稅稅額為78000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,增值稅專用發(fā)票后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為不可抵扣,甲公司應(yīng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理中正確的有( )
公司為增值稅一般納稅人。1月10日,購(gòu)買電視機(jī)一批,價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,已取得可抵扣增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。電視機(jī)購(gòu)入后作為非貨幣性福利發(fā)給生產(chǎn)工人,并轉(zhuǎn)出增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題