您好,加計(jì)扣除的稅會(huì)差異其實(shí)是永久性差異,所以不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 因?yàn)橛?jì)稅基礎(chǔ)永遠(yuǎn)高于賬面價(jià)值
這意思是未形成無(wú)形資產(chǎn),在扣除了研發(fā)費(fèi)用的基礎(chǔ)上,再扣除百分之75;形成了無(wú)形資產(chǎn),就是按照無(wú)形資產(chǎn)成本的1.75倍扣除?那兩個(gè)不是一樣的意思嗎?
老師,無(wú)形資產(chǎn)未行成時(shí)不確認(rèn)遞延,行成了無(wú)形資產(chǎn)的加計(jì)扣除需要確認(rèn)遞延吧?
它不是形成無(wú)形資產(chǎn)了嗎?從無(wú)形資產(chǎn)的角度分析它加計(jì)扣除75%.這樣不就行成遞延所得稅資產(chǎn)了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)形資產(chǎn)在研究階段未形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),可以加計(jì)扣除75%,形成了之后按照175%進(jìn)行稅前攤銷(xiāo)。如果我上一個(gè)會(huì)計(jì)年度里未行成無(wú)形資產(chǎn),已經(jīng)加計(jì)扣除了,那么我下一個(gè)年度里形成了無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)稅前攤銷(xiāo)怎么算,是需要把過(guò)去的一起算嗎?
自行研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入資產(chǎn)的按175%攤銷(xiāo)。形成研發(fā)費(fèi)用的按75%加計(jì)扣除,就是這類(lèi)產(chǎn)生暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延所得稅,因?yàn)闆](méi)有對(duì)應(yīng)科目?為什么沒(méi)對(duì)應(yīng)科目?
3月份暫估一匹庫(kù)存商品100元已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸庫(kù)存商品100
老師 我們四月份收入30萬(wàn) 認(rèn)證了32萬(wàn) 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開(kāi)工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門(mén)是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專(zhuān)票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開(kāi)發(fā)票給公司,代開(kāi)的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開(kāi)其他類(lèi)型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣(mài)方交賣(mài)方的稅,買(mǎi)方交買(mǎi)方的稅吧