掛其他應(yīng)付款-員工
老師:固定資產(chǎn)前面會計已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在收到一張發(fā)票原來預(yù)付款,17萬,Led顯示屏我怎么處理賬務(wù)
老師好,我們公司今天做LED顯示屏工程預(yù)付款了8w,這8w在9月份的賬中應(yīng)該怎么做,可以做固定資產(chǎn)嗎,這8w相當(dāng)于是定金部分,尾款5w是在十月份支付
預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),但實際已用個人微信轉(zhuǎn)賬給對方了,那么這個預(yù)付賬款該怎么做賬呢?
老師,繳納稅款的時候用微信支付了,做賬的時候要給員工報銷這個稅款,這個證明怎么寫
用老板的私人微信/支付寶/私人賬戶付款怎么做賬 ,或者用微信/支付寶/私戶收款
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對嘛?
老師,我剛找了個工作,外賬有會計在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個工作沒風(fēng)險吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個怎么算
你好天才小麥家教機手機號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個月的水電費我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付?
是的,貸方就是其他應(yīng)付款