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有個賬務,前會計可能根據(jù)付款信息直接入庫一項固定資產(chǎn)了,可是倉庫那邊又新增前期財務賬已經(jīng)入庫且正常折舊的固定資產(chǎn)了,這種情況要怎么記賬呢?

2020-12-22 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 09:16

你好同學,你將這個會計的信息的憑證做一個紅沖。然后盤點一下看具體這個固定資產(chǎn)是多了還是怎么回事再處理。

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 09:26

以前的會計沒有記帳,是籠統(tǒng)的流水賬,是要紅沖管理費用嗎?這個多出入庫單,就是之前倉庫來貨了沒有及時填寫單子,不過財務有看到付款的回單就直接給記帳入庫了,那紅沖的話,折舊費咋處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:28

我輕輕vbm學,是的同學要管理費用沖紅同學,折舊 就不用管了

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 09:29

可是,借,固定資產(chǎn),那不就重復了?可以幫忙寫分錄嗎?有點蒙

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:29

你好同學,稍等一下我出去一下一會回您

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 09:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-22 12:09

當時會計這個金額,借:固定資產(chǎn)貸:**科目 我們就可以直接做一個紅字的就可以了同學

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快賬用戶3743 追問 2020-12-22 14:27

圖片中這樣可以嗎這樣?………………………………嗎?

圖片中這樣可以嗎這樣?………………………………嗎?
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齊紅老師 解答 2020-12-22 15:38

你好同學,可以同學可以的

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你好同學,你將這個會計的信息的憑證做一個紅沖。然后盤點一下看具體這個固定資產(chǎn)是多了還是怎么回事再處理。
2020-12-22
那你這個刪掉了的話,你就只能重新入賬,這樣子你們數(shù)據(jù)才能夠一致了,把之前折舊的內(nèi)部分減出來就行了。
2022-11-28
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-11-10
你好 反向調(diào)整分錄,把錯誤的反向做分錄,按正確的重新做。 這屬于會計政策與稅務政策存在的差異。做賬按會計政策來,該入固定資產(chǎn)就入固定資產(chǎn),該提折舊提折舊。稅法允許一次性扣除,會產(chǎn)生應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債
2020-10-21
同學你好 都有發(fā)票嗎? 計入在建工程,然后完工轉到固定資產(chǎn)就行了,么有發(fā)票的暫估入庫,然后調(diào)增
2020-09-25
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