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老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,但是我申報增值稅的時候主表的免稅銷售額是自動生成的,系統(tǒng)自動跳到小微企業(yè)免稅那一行,那我應(yīng)該怎么申報?

2020-12-22 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 09:06

您好,這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:06

你要是季度不超過30萬或者是10萬,這個是填寫小微企業(yè)免稅額下面,超過就按這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列

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快賬用戶7037 追問 2020-12-22 09:30

那老師是30萬還是10萬呢?減免表第一列第三列是哪里?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:41

你要是季度不超過30萬這個是填寫小微企業(yè)免稅額下面,超過就按這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列? 多打了,不好 意思,季度是30萬,

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:42

減免表,下面有一個免稅項目,填寫這個表,不是上面減稅表

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快賬用戶7037 追問 2020-12-22 10:16

老師我們還是小規(guī)模,那需要填寫減免表嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 10:27

不超過30萬這個是填寫小微企業(yè)免稅額下面 不需要填寫,要是超過需要填寫,

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您好,這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列
2020-12-22
同學(xué)你好 你不是小微企業(yè)免稅的嗎
2020-12-22
同學(xué)你好 很高興為你解答 你要是小規(guī)模 填寫到其他免稅銷售額
2021-07-10
你好,在服務(wù)一欄里面填寫的
2022-10-24
你好,未開票收入也要申報的,按照開票加未開票收入確認,未開票收入填寫在其他增值稅發(fā)票里
2025-01-10
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