您好,這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,但是我申報增值稅的時候主表的免稅銷售額是自動生成的,系統(tǒng)自動跳到小微企業(yè)免稅那一行,那我應(yīng)該怎么申報?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,但是我申報增值稅的時候主表的免稅銷售額是自動生成的,系統(tǒng)自動跳到小微企業(yè)免稅那一行,那我應(yīng)該怎么申報?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應(yīng)該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
你好,我們是醫(yī)院主營醫(yī)療服務(wù),是免增值稅的,那我申報增值稅季報的時候,他有個免稅銷售勞務(wù)和貨物。我們的醫(yī)療服務(wù)收入填到哪一欄請問老師?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
你要是季度不超過30萬或者是10萬,這個是填寫小微企業(yè)免稅額下面,超過就按這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列
那老師是30萬還是10萬呢?減免表第一列第三列是哪里?
你要是季度不超過30萬這個是填寫小微企業(yè)免稅額下面,超過就按這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列? 多打了,不好 意思,季度是30萬,
減免表,下面有一個免稅項目,填寫這個表,不是上面減稅表
老師我們還是小規(guī)模,那需要填寫減免表嗎?
不超過30萬這個是填寫小微企業(yè)免稅額下面 不需要填寫,要是超過需要填寫,