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老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,但是我申報(bào)增值稅的時候主表的免稅銷售額是自動生成的,系統(tǒng)自動跳到小微企業(yè)免稅那一行,那我應(yīng)該怎么申報(bào)?

2020-12-22 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-22 09:02

同學(xué)你好 你不是小微企業(yè)免稅的嗎

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快賬用戶1332 追問 2020-12-22 09:02

小微企業(yè)是什么政策?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:10

增值稅的話是小規(guī)模季度不超三十萬免稅

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快賬用戶1332 追問 2020-12-22 10:19

我們是小規(guī)模也是小微企業(yè)。季度沒有超過30萬,那我申報(bào)增值稅的時候需要填寫減免稅表嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 10:26

恩,直接填寫免稅那里就行了。不用寫減免稅了

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快賬用戶1332 追問 2020-12-22 10:27

為什么不用填減免稅呢,老師,是小規(guī)模不用填,還是小微企業(yè)不用填呢?我都有點(diǎn)暈了

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齊紅老師 解答 2020-12-22 10:30

小規(guī)模不用填寫的,本來你就沒超過三十萬

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您好,這個填寫其他免稅下面12欄,和這個減免表第一列 ,第3列
2020-12-22
同學(xué)你好 你不是小微企業(yè)免稅的嗎
2020-12-22
同學(xué)你好 很高興為你解答 你要是小規(guī)模 填寫到其他免稅銷售額
2021-07-10
你好,在服務(wù)一欄里面填寫的
2022-10-24
你好,未開票收入也要申報(bào)的,按照開票加未開票收入確認(rèn),未開票收入填寫在其他增值稅發(fā)票里
2025-01-10
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