您好!你其實(shí)可以正常做,只是沒(méi)發(fā)票,不能稅前扣除。
老師,外賬入了很多白條,沒(méi)發(fā)票的,在建工程里邊,這樣該怎么辦,可不可以把有發(fā)票的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),沒(méi)發(fā)票的一直掛在建工程。
老師,賬上有個(gè)在建工程掛賬,還有部分票沒(méi)開業(yè),一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),想固定資產(chǎn)折舊里,可不可以把現(xiàn)掛賬的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),后期票來(lái)了再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
購(gòu)買的防塵袋,沒(méi)有發(fā)票,計(jì)入了在建工程?,F(xiàn)在又轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)了,這樣做可以嗎?
你好,在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)在建工程時(shí),很多材料是先用,發(fā)票是已經(jīng)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了才來(lái)的,這種應(yīng)該怎么入賬
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,之前是按照進(jìn)度入賬,現(xiàn)在已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,可以計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用個(gè)人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)工程,我們可以給對(duì)方開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
社保最新政策 計(jì)算 比例 各檔基數(shù)
我想問(wèn)一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報(bào)時(shí)候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費(fèi)用,都可以放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)里?
老師我們公司賬上有200多萬(wàn)的收入沒(méi)有申報(bào),10月電商的數(shù)據(jù)都會(huì)到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報(bào)的時(shí)候是一次把這200多萬(wàn)報(bào)了還是先報(bào)一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒(méi)怎么報(bào)稅,總共前面就報(bào)了30來(lái)萬(wàn)
老師您好請(qǐng)問(wèn),公司變更法定代表人,舊的法定代表人職位是執(zhí)行董事,總經(jīng)理。變更時(shí)選擇哪個(gè)職位?
劉老師,您說(shuō)的稅前扣除,指的扣的哪些。
你好!就是沒(méi)有發(fā)票的白條部分。 比如你收入100,成本80,其中有發(fā)票的70,沒(méi)有發(fā)票的10 那么你匯算清繳的時(shí)候,只能按70扣除,按30做利潤(rùn)交稅。
劉老師,這個(gè)是在建工程轉(zhuǎn)固資產(chǎn)的,不是成本。也要做扣除?
你好!也是一樣,你固定資產(chǎn)折舊里面,沒(méi)有發(fā)票的部分要轉(zhuǎn)出
為了不轉(zhuǎn)出,那些白條不交稅,是不是就得掛在建工程呢老師。只轉(zhuǎn)有發(fā)票的固定資產(chǎn)。
你好!操作是可以這樣的。
劉老師,我九月一張普票看錯(cuò)了,入城專票了。今天想修改,我該怎么做。是不是先紅沖了發(fā)票,在按照普票入。
你好!你是分錄做錯(cuò)了是嗎
老師,是進(jìn)入固定資產(chǎn)的,我看成專票入了,其實(shí)人家是普票,分錄錯(cuò)了,寫了進(jìn)項(xiàng)了,
您好!這種建議你直接紅沖了之前的分錄,然后按正確的重入就好了
好的老師,還有有個(gè)礦山開采石頭的,每年需要辦理安全證,大概5萬(wàn)到8萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后按照年限每個(gè)月均攤,最后計(jì)入成本,還是計(jì)入管理費(fèi)用呢。
你好!這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用就好了。
因?yàn)樗皇侵苯訁⑴c生產(chǎn)的。
你好!是的。所以直接入費(fèi)用了。
老師,生產(chǎn)線買的變電器,29萬(wàn),外賬也沒(méi)生產(chǎn),他也不能折舊是嗎,
你好!正常是要折舊,只是不能稅前扣除。
這個(gè)有發(fā)票的老師,外賬就當(dāng)做沒(méi)生產(chǎn),他從買回來(lái)每個(gè)月需要折舊嗎,他是為了生產(chǎn)提供電的,為了電費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,目前來(lái)說(shuō)這個(gè)變電器的還折舊嗎,折舊計(jì)入哪里。現(xiàn)在前提就是一直沒(méi)生產(chǎn),
你好!沒(méi)有生產(chǎn)的固定資產(chǎn)的折舊計(jì)入管理費(fèi)用