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暫估入賬收到的發(fā)票與暫估的金額不一致,領(lǐng)用的成本出現(xiàn)多了少了的現(xiàn)象該如何調(diào)整?

2020-12-21 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 10:00

同學你好 把暫估的都紅沖就行了

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快賬用戶4058 追問 2020-12-21 10:02

關(guān)鍵是領(lǐng)用的成本是分了項目核算的,現(xiàn)在找不到具體沖哪一個項目的成本???

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:09

就是按照對應的項目來,是哪個項目沖哪個

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快賬用戶4058 追問 2020-12-21 10:11

姐姐,入庫與領(lǐng)用是分開的

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:17

都是分項目的嗎?所以看金額沖的是多少,按照對應的金額來沖對應的項目就行了

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快賬用戶4058 追問 2020-12-21 10:30

關(guān)鍵是分不出到底是哪個項目領(lǐng)的了?

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快賬用戶4058 追問 2020-12-21 10:32

還有一張發(fā)票材料的內(nèi)容都是分了幾個項目的

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:37

你分錄上沒有標注嗎

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快賬用戶4058 追問 2020-12-21 10:46

分錄上如何標注?難道我還要在上面標注是哪些項目部領(lǐng)用的嗎??

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齊紅老師 解答 2020-12-21 10:48

對,項目領(lǐng)用的時候就是 借工程施工-某某項目 貸原材料

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同學你好 把暫估的都紅沖就行了
2020-12-21
你好 ;? ? ? ?暫估少了; 就把少做的金額補做一筆; 就不去紅沖之前分錄。 避免你負數(shù)金額??
2022-12-09
你按實際收到的發(fā)票紅沖暫估的就可以了
2023-11-13
是的,需要調(diào)整本月的成本。
2023-04-15
你好多暫估的話,可以沖銷暫估就可以
2023-12-11
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