同學你好 把暫估的都紅沖就行了
老師 19年12月有筆暫估成本,現(xiàn)在發(fā)票到了要怎么記賬?假如暫估的多,實際到的成本票少有該如何做?
老師,我在5月暫估了一筆材料款,本月收到一張發(fā)票,打算沖回暫估的材料款,但是看5月賬的時候發(fā)現(xiàn)我在算成本的時候領(lǐng)用的那批材料的金額與暫估的金額不一致,怎么辦
暫估入賬收到的發(fā)票與暫估的金額不一致,領(lǐng)用的成本出現(xiàn)多了少了的現(xiàn)象該如何調(diào)整?
老師,如果暫估入庫,發(fā)票后來收到,暫估的多了少了,成本結(jié)轉(zhuǎn)的多了少了如何做賬的分錄能說下嗎?
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現(xiàn)在發(fā)票來了,發(fā)票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額,該怎么調(diào)整?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價的?我司進銷存匯總表顯示是不含稅單價
關(guān)鍵是領(lǐng)用的成本是分了項目核算的,現(xiàn)在找不到具體沖哪一個項目的成本???
就是按照對應的項目來,是哪個項目沖哪個
姐姐,入庫與領(lǐng)用是分開的
都是分項目的嗎?所以看金額沖的是多少,按照對應的金額來沖對應的項目就行了
關(guān)鍵是分不出到底是哪個項目領(lǐng)的了?
還有一張發(fā)票材料的內(nèi)容都是分了幾個項目的
你分錄上沒有標注嗎
分錄上如何標注?難道我還要在上面標注是哪些項目部領(lǐng)用的嗎??
對,項目領(lǐng)用的時候就是 借工程施工-某某項目 貸原材料