您好,是的,差額部分可以開專用發(fā)票的
老師,這個(gè)地方說差額部分只能開普通發(fā)票,但是這里扣除差額之后的差額部分20萬(wàn)不是可以開專票嗎,扣除的80萬(wàn)開的才是是普票,為什么講義上又說差額部分只能開普票
老師,想咨詢一下為什么有的可以差額征稅全額開票,而有的是差額征稅差額開票?差額我明白,是因?yàn)榭鄢牟糠譄o(wú)法取得相應(yīng)的專票,但是差額和全額開票這點(diǎn)不太明白。
勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬(wàn)元,本公司支付工資80萬(wàn)元,那么差額是20萬(wàn)元,差部分按20萬(wàn)÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬(wàn)是開專票嗎?剩下的80萬(wàn)是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
差額征稅的問題,確實(shí)經(jīng)辦清楚的老師來回答 勞務(wù)派遣100萬(wàn)的收入,人員工資80萬(wàn),差額20萬(wàn),,差額部分開專票,稅率多少?開發(fā)票稅率會(huì)顯示么?備注要寫什么?80萬(wàn)可以給對(duì)方開普票,普票水綠多少來開?這80萬(wàn)的普票可以不用交稅么?
勞務(wù)派遣可以同時(shí)開差額專票和差額全額扣除普票嗎 有一筆業(yè)務(wù),是這樣的,開了一張差額發(fā)票,差額是全額,稅額為零,又按差額的部分開了一張專票,選擇了5%的稅率,這樣對(duì)嗎,做賬的時(shí)候怎么做
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個(gè)怎么做賬
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時(shí)侯,沒有境外個(gè)人的信息時(shí),怎么申報(bào)?
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問要計(jì)算5年的投資收益率要怎么算
月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是這樣分錄
老師,年初1月份我們送客戶一批貨,貨款是1800元,運(yùn)費(fèi)210元,當(dāng)時(shí)開發(fā)票只開了商品的1800元,客戶也是給我們結(jié)款1800元,對(duì)方說那運(yùn)費(fèi)發(fā)票210元什么時(shí)候開發(fā)票給他們,什么時(shí)候結(jié)款。請(qǐng)問我這210元的運(yùn)費(fèi)該怎么給他開發(fā)票?運(yùn)費(fèi)發(fā)票能開嗎?還是200的運(yùn)費(fèi)直接加到庫(kù)存商品里來開
謝謝老師呀,那為什么講課的老師這個(gè)地方一般納稅人差額的那個(gè)部分只能開普通發(fā)票呢?
您好,可能是沒表達(dá)清楚,舉例,若100收入,支出80,賺取20,則發(fā)票按100開,80是普通發(fā)票,20可以是專用發(fā)票也可以是普通發(fā)票。
您好,可能是對(duì)差額定義有理解不一樣