您好,租賃印花稅是按照1‰繳納的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
老師,小規(guī)模核定征收物業(yè)公司,本季度收入210000,含無(wú)票物業(yè)費(fèi)收入和專票場(chǎng)地租賃費(fèi)收入。印花稅申報(bào)的時(shí)候具體怎么申報(bào),選擇哪個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目?
老師好,收到場(chǎng)地租賃費(fèi)45000元,小規(guī)模納稅人應(yīng)怎樣交印花稅?分錄怎么做
老師您好,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,法人要實(shí)繳注冊(cè)資金3萬(wàn)元,這個(gè)印花稅怎么計(jì)算?分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人收到20000元培訓(xùn)費(fèi)怎樣做分錄,本季度一共就開(kāi)了20000元的發(fā)票
老師好 我單位小規(guī)模納稅人 12月份收2025年度租金26萬(wàn)元沒(méi)用開(kāi)發(fā)票 應(yīng)該怎樣做分錄
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
老師,印花稅不是等交時(shí)直接做分錄就可以了嗎,也需要計(jì)提嗎
一般情況下是當(dāng)月的印花稅,次月才申報(bào)繳納的,當(dāng)月的當(dāng)月交也可以不計(jì)提
那我12月下旬收到的租金印花稅要1月份交是吧,等交時(shí)直接 借稅金及附加 貸銀行存款嗎
您這個(gè)是跨月的,應(yīng)該說(shuō)先計(jì)提,按我上面寫(xiě)的分錄,次月繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅貸銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人印花稅減按50%是吧?
您好,是的,是這樣的
老師,這個(gè)印花稅應(yīng)該在收到租金的當(dāng)月交還是等1月份報(bào)稅時(shí)繳納呢
當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)繳納