物業(yè)費(fèi)不用繳納印花稅。場(chǎng)地租賃費(fèi)收入是不動(dòng)產(chǎn)的租賃,按財(cái)產(chǎn)租賃繳納印花稅,稅率是千分之一。
老師,小規(guī)模核定征收物業(yè)公司,本季度收入210000,含無(wú)票物業(yè)費(fèi)收入和專票場(chǎng)地租賃費(fèi)收入。印花稅申報(bào)的時(shí)候具體怎么申報(bào),選擇哪個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)目?
老師您好 一家小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè) 近期收入了一些較小金額的車位服務(wù)收入 不開(kāi)票(原來(lái)是領(lǐng)了稅盤 自行開(kāi)具增值稅專票) 當(dāng)月開(kāi)了收據(jù)。 問(wèn)題一:當(dāng)月的收據(jù)可以入賬記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面嗎?這樣未開(kāi)票入賬合規(guī)嗎?; 問(wèn)題二:第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆收入如何填列?(請(qǐng)幫忙指出具體下圖中填列在哪行) 感謝耐心解答 謝謝老師!
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅,沒(méi)有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn),就會(huì)涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn),我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人,但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開(kāi)申報(bào)的,企業(yè)所得稅合并核算申報(bào),但是做賬是一個(gè)賬套因?yàn)榭偣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入中有兩個(gè)隨征項(xiàng)目是和主營(yíng)業(yè)務(wù)一起開(kāi)票進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的?,F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候,這筆免征稅款已進(jìn)入賬套內(nèi)的營(yíng)業(yè)外收入核算是否要與兩筆營(yíng)業(yè)外收入一起進(jìn)行增值稅申報(bào)?
老師 ,我3月開(kāi)了3萬(wàn)的租金發(fā)票,錢還沒(méi)收到,3月確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款-租金,貸:其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)額 對(duì)嗎,公司是小規(guī)模,季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)稅是不用交的,到時(shí)(什么時(shí)候?收到錢的時(shí)候沖這個(gè)銷項(xiàng)額嗎?具體怎么做稅這步的分錄
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
請(qǐng)問(wèn)郭老師,匯算清繳有幾個(gè)是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
工商年報(bào)里退稅額包括個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還嗎
美元戶不至于怎樣解決
老師,有個(gè)2022年的員工的報(bào)銷單當(dāng)時(shí)入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會(huì)付了 怎么平賬 當(dāng)時(shí)收到報(bào)銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請(qǐng)問(wèn)老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬(wàn),差額個(gè)稅已交,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
沖減以前年度收入怎么做賬
你好老師,開(kāi)票人工費(fèi)應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個(gè)明細(xì)
公司購(gòu)買茶葉給員工日常喝,入什么科目
稅局說(shuō)我們有實(shí)收資本需要繳納印花稅,如何繳納
我8月代開(kāi)的專票,當(dāng)時(shí)就交了印花稅,今天申報(bào)三季度印花稅,已交稅額那不讓填數(shù),提示已交稅額不能大于納稅人的已交稅款,怎么辦?
直接到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)解決
明白了,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利