你好 可以用 負(fù)數(shù)籃字的

我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
老師 接上一個問題 我是手工帳,是紅筆寫合適還是寫負(fù)數(shù),在登賬的時候哪個更合適,我是用exce自己做的報表 郭老師回答,謝謝
老師請問一下我司幫他們在公司代購買社保,費(fèi)用是由他們自己全部承擔(dān)的,賬上只會做一筆代收款代購買社保費(fèi)用而,沒有把此人入工資表的,請問在新增人員社保系統(tǒng)中這個幾項(xiàng)應(yīng)該如何選擇嗎?第一,人員類別選擇那個比較合適嗎?第二,人員狀態(tài)選擇那項(xiàng)比較合適嗎?第三,用工形式選那項(xiàng)比較合適嗎?急急謝謝
老師您好,我寫的比較長,麻煩看清楚再回答我,謝謝!我們公司有這樣一個問題,我公司的老板是一個大學(xué)的教授,他現(xiàn)在再合肥注冊了一個總公司,又在上海注冊了一個合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全資子公司)現(xiàn)在他的社保是在學(xué)校交的,工資也是在學(xué)校領(lǐng)的,還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的,上海子公司沒有給他發(fā)工資,他還不是我們公司的法人。現(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司,所以他發(fā)生的費(fèi)用都是和上海子公司有關(guān)系,那我們上海子公司能按員工的報銷方式來給他報銷嗎?比如他的高鐵票我能按員工的報銷一樣可以抵扣嗎?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識
老師,我司是做寫字樓出租的,收到客戶租房定金如何入賬
去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票50萬進(jìn)項(xiàng)稅5萬需要轉(zhuǎn)出 這月份未開發(fā)票 需要交多少稅
老師,收到利息時,沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,做賬時貸方寫負(fù)數(shù),購買商品后進(jìn)行退貨,沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,也是用負(fù)數(shù)填寫,我想問一下什么時候用負(fù)數(shù),什么時候?qū)戀J方,這不是一個意思嗎?
老師,注冊資本200萬,已經(jīng)實(shí)繳,現(xiàn)在減少注冊資本至30萬,減少了170萬,分錄怎么做,需要注意什么問題
老師,我們以前年度其他應(yīng)收款,代扣公積金個人部分有一個貸方余額,這個怎么給他合理的把賬平了
已抵扣增值稅的車輛再銷售,算不算銷售貨物?要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
分公司和分店在稅務(wù)核算上有啥區(qū)別,分店需要單獨(dú)注冊營業(yè)執(zhí)照嗎
想問下,老板用私人微信2年收款共200萬,被查到了,會產(chǎn)生哪些罰款,會連累會計(jì),出納嗎
老師好,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是法人股在轉(zhuǎn),他們協(xié)商的價格是1萬元。請問是在工商完成轉(zhuǎn)股,還是在稅務(wù)完成轉(zhuǎn)股之后,財(cái)務(wù)這邊做賬務(wù)處理?


憑證這么做嗎
第一個分錄也是-300 其他的對
老師在exce表格您說藍(lán)字負(fù)數(shù)比較好是嗎
如果紅字的話,在exce表格打出來也是黑白色的,紅色也看不出來呀
-300 你在Excel表格輸入這個
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
主要所有憑證都要重做,
之前的你可以先不管了
明細(xì)賬和總賬對不上呀,看著也難受
那你修改你的excel表格
不用反結(jié)賬也可以的
修改exce表格,修改什么?
300在借方不是嗎 放到貸方負(fù)數(shù)
我跟你說的你沒看懂?
意思是憑證不改,在exce表做其他業(yè)務(wù)貸方負(fù)數(shù)嗎?可是憑證和exce表不符呀
你憑證和明細(xì)賬有關(guān)系嗎 有的話一塊修改
原來退款,做的不是紅沖,是做相反的分錄,如收水費(fèi)款300,做的第一筆是借其他應(yīng)收款-微信貸300貸其他業(yè)務(wù)收入300 ,退款的時候做借其他業(yè)務(wù)收入300 貸其他應(yīng)收款-微信300,如果不改能行嗎
不改就會出現(xiàn)你問的那個問題 我說了忽略就可以不是嗎 你非得還要一致
你說的忽略是指憑證還是明細(xì)賬
都忽略 利潤表不影響你的利潤就行